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  Emp. Tipo Emissão Valor Histórico C.Contábil Funcional Recurso Proj/Atv Desp. Elem. Despesa
1 4329 O 09/12/2019 R$ 7.200,00 VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A REFORMA GERAL, TOLDA, TROCA DE TABUA E Mais ... 46397.0 12.361.0060 100 2.013 128 3.3.90.36.99.99.00.00
1 4330 O 09/12/2019 R$ 3.900,00 VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE NO FORNECIMENTO DE MARMITAS PARA SERVIDOR Mais ... 46397.0 12.361.0060 100 2.013 128 3.3.90.36.99.99.00.00
1 4331 O 09/12/2019 R$ 5.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL Mais ... 46397.0 12.361.0062 100 2.016 172 3.3.90.36.99.99.00.00
1 4332 O 09/12/2019 R$ 6.300,00 VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE Mais ... 46397.0 12.361.0060 100 2.013 128 3.3.90.36.99.99.00.00
1 4349 O 09/12/2019 R$ 4.850,00 VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVEN Mais ... 46397.0 12.361.0062 100 2.016 172 3.3.90.36.99.99.00.00
1 4350 O 09/12/2019 R$ 6.700,00 VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE M Mais ... 46397.0 12.361.0062 100 2.016 172 3.3.90.36.99.99.00.00
1 4351 O 09/12/2019 R$ 8.500,00 VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DAS Mais ... 46397.0 12.361.0062 100 2.016 172 3.3.90.36.99.99.00.00
1 4352 O 09/12/2019 R$ 5.500,00 VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO E TROC Mais ... 46397.0 12.361.0062 100 2.016 172 3.3.90.36.99.99.00.00
1 4353 O 09/12/2019 R$ 7.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO NO Mais ... 46397.0 12.361.0062 100 2.016 172 3.3.90.36.99.99.00.00
1 4354 O 09/12/2019 R$ 8.500,00 VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANU Mais ... 46397.0 12.361.0062 100 2.016 172 3.3.90.36.99.99.00.00
1 4358 O 09/12/2019 R$ 5.830,00 VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SONORIZAÇÃO N Mais ... 46397.0 12.361.0062 100 2.016 172 3.3.90.36.99.99.00.00
1 4359 O 09/12/2019 R$ 6.200,00 VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS FO Mais ... 46397.0 12.361.0062 100 2.016 172 3.3.90.36.99.99.00.00
1 4306 O 04/12/2019 R$ 107.130,76 VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DA Mais ... 54003.0 12.361.0062 740 1.003 664 4.4.90.51.91.00.00.00
1 4243 E 02/12/2019 R$ 69.010,41 VALOR QUE SE EMPENHA COMPLEMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ACS - TEMPORÁRIO NO EX Mais ... 46398.0 10.301.0052 5 2.040 635 3.1.90.04.01.00.00.00
1 4244 E 02/12/2019 R$ 26.123,98 VALOR QUE SE EMPENHA COMPLEMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FA Mais ... 46398.0 10.301.0052 8 2.040 631 3.1.90.11.01.00.00.00
1 4245 E 02/12/2019 R$ 7.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA COMPLEMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO NASF - EFETIVO NO EXER Mais ... 46398.0 10.301.0052 701 2.040 639 3.1.90.11.01.00.00.00
1 4246 E 02/12/2019 R$ 14.976,53 VALOR QUE SE EMPENHA COMPLEMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - Mais ... 46398.0 10.301.0052 81 2.040 517 3.1.90.11.01.00.00.00
1 4247 E 02/12/2019 R$ 6.558,75 VALOR QUE SE EMPENHA FOLHA DE PAGAMENTO DO IFIMAB - TEMPORÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2 Mais ... 46398.0 10.301.0052 703 2.040 634 3.1.90.04.01.00.00.00
1 4248 E 02/12/2019 R$ 7.346,46 VALOR QUE SE EMPENHA COMPLEMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ESTRATEGIA SAÚDE DA FA Mais ... 46398.0 10.301.0052 791 2.041 645 3.1.90.11.01.00.00.00
1 4249 E 02/12/2019 R$ 2.250,00 VALOR QUE SE EMPENHA FOLHA DE PAGAMENTO DA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMÍLIA FLUVIAL/R Mais ... 46445.0 10.301.0052 791 2.041 645 3.1.90.11.01.00.00.00
Total: R$ 315.876,89