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  Emp. Tipo Emissão Valor Histórico C.Contábil Funcional Recurso Proj/Atv Desp. Elem. Despesa
1 3830 O 21/10/2019 R$ 11.317,70 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES Mais ... 50212.0 10.302.0052 9 2.045 587 3.3.90.30.16.00.00.00
1 3829 O 21/10/2019 R$ 2.096,00 VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DE Mais ... 50212.0 10.302.0052 9 2.045 587 3.3.90.30.22.00.00.00
1 3828 O 21/10/2019 R$ 261.759,80 VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPL Mais ... 48332.0 10.302.0052 62 1.031 667 4.4.90.51.91.00.00.00
1 3827 O 21/10/2019 R$ 2.161,65 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (AG Mais ... 46374.0 12.361.0062 80 2.014 134 3.3.90.30.07.00.00.00
1 3826 O 18/10/2019 R$ 200,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE S Mais ... 46440.0 10.302.0052 100 2.043 574 3.3.90.48.00.00.00.00
1 3825 O 18/10/2019 R$ 200,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE S Mais ... 46444.0 10.302.0052 100 2.043 574 3.3.90.48.00.00.00.00
1 3824 O 18/10/2019 R$ 200,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE S Mais ... 46444.0 10.302.0052 100 2.043 574 3.3.90.48.00.00.00.00
1 3823 O 18/10/2019 R$ 200,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE S Mais ... 46440.0 10.302.0052 100 2.043 574 3.3.90.48.00.00.00.00
1 3822 O 18/10/2019 R$ 660,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO Mais ... 46440.0 04.122.0011 100 2.005 51 3.3.90.14.00.00.00.00
1 3821 O 18/10/2019 R$ 1.540,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO Mais ... 46425.0 08.244.0034 763 2.039 457 3.3.90.14.00.00.00.00
1 3820 O 18/10/2019 R$ 880,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇ Mais ... 46444.0 04.123.0011 100 2.010 77 3.3.90.14.00.00.00.00
1 3819 O 18/10/2019 R$ 85,96 VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A TAXAS DE A.R.T DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO Mais ... 46401.0 15.452.0011 100 2.030 329 3.3.90.39.99.99.00.00
1 3818 O 18/10/2019 R$ 3.500,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR FINAL Mais ... 46401.0 27.812.0173 100 2.037 417 3.3.90.48.00.00.00.00
1 3817 O 18/10/2019 R$ 420,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMI Mais ... 46440.0 27.812.0173 100 2.037 417 3.3.90.48.00.00.00.00
1 3816 O 18/10/2019 R$ 1.500,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR AS DE Mais ... 46443.0 27.812.0173 100 2.037 417 3.3.90.48.00.00.00.00
1 3815 O 18/10/2019 R$ 4.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE C Mais ... 52990.0 12.361.0062 11 2.016 168 3.3.90.36.99.99.00.00
1 3814 O 18/10/2019 R$ 360,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMI Mais ... 46397.0 27.812.0173 100 2.037 417 3.3.90.48.00.00.00.00
1 3813 O 18/10/2019 R$ 1.470,00 VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE R Mais ... 50212.0 10.305.0052 736 2.046 596 3.3.90.36.23.00.00.00
1 3812 O 18/10/2019 R$ 1.000,00 VALRO QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR TORNE Mais ... 46444.0 27.812.0173 100 2.037 417 3.3.90.48.00.00.00.00
1 3811 O 18/10/2019 R$ 1.500,00 VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO DA BOM Mais ... 46440.0 15.452.0011 100 2.030 328 3.3.90.36.18.00.00.00
Total: R$ 295.051,11