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  Emp. Tipo Emissão Valor Histórico C.Contábil Funcional Recurso Proj/Atv Desp. Elem. Despesa
1 296 O 20/12/2017 R$ 144,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA P/ MOTOCICL Mais ... 46357.0 01.031.0001 10 2.001 9 3.3.90.30.00.00.00.00
1 295 O 18/12/2017 R$ 2.800,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COQUETEL Mais ... 46357.0 01.031.0001 10 2.001 13 3.3.90.39.00.00.00.00
1 294 O 12/12/2017 R$ 300,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE (01) UMA PASSAGEM FL Mais ... 46358.0 01.031.0001 10 2.001 10 3.3.90.33.00.00.00.00
1 293 O 12/12/2017 R$ 936,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (03) TRÊS DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA Mais ... 46356.0 01.031.0001 10 2.001 8 3.3.90.14.00.00.00.00
1 292 O 11/12/2017 R$ 1.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIM Mais ... 46356.0 01.031.0001 10 2.001 13 3.3.90.39.00.00.00.00
1 291 O 11/12/2017 R$ 466,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃ Mais ... 46357.0 01.031.0001 10 2.001 13 3.3.90.39.00.00.00.00
1 290 O 05/12/2017 R$ 1.890,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (05) CINCO DIARIÁS PARA CUSTEAR DESPESAS N Mais ... 46356.0 01.031.0001 10 2.001 8 3.3.90.14.00.00.00.00
1 289 O 01/12/2017 R$ 1.995,45 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SRPPS DEST Mais ... 46355.0 01.031.0001 10 2.001 7 3.1.91.13.00.00.00.00
1 288 O 01/12/2017 R$ 2.750,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEST Mais ... 46355.0 01.031.0001 10 2.001 15 3.3.90.47.00.00.00.00
1 287 O 01/12/2017 R$ 9.583,04 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS DESTA Mais ... 46355.0 01.031.0001 10 2.001 3 3.1.90.13.00.00.00.00
1 286 O 01/12/2017 R$ 31,30 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA CÂMARA MU Mais ... 46356.0 01.031.0001 10 2.001 13 3.3.90.39.00.00.00.00
1 285 O 01/12/2017 R$ 23.010,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMAENTO - AUXILIO ALI Mais ... 46357.0 01.031.0001 10 2.001 14 3.3.90.46.00.00.00.00
1 284 O 01/12/2017 R$ 46.800,57 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Mais ... 46355.0 01.031.0001 10 2.001 2 3.1.90.11.00.00.00.00
1 283 O 01/12/2017 R$ 43.518,13 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMAENTO DOS SERVIDORE Mais ... 46355.0 01.031.0001 10 2.001 2 3.1.90.11.00.00.00.00
1 282 O 30/11/2017 R$ 2.572,74 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PERSIANAS VERTICAIS Mais ... 46358.0 01.031.0001 10 2.001 17 4.4.90.52.00.00.00.00
1 281 O 22/11/2017 R$ 2.823,50 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PA Mais ... 46357.0 01.031.0001 10 2.001 9 3.3.90.30.00.00.00.00
1 280 O 21/11/2017 R$ 1.560,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (05) CINCO DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS N Mais ... 46357.0 01.031.0001 10 2.001 8 3.3.90.14.00.00.00.00
1 279 O 06/11/2017 R$ 784,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (04) QUATRO DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS Mais ... 46358.0 01.031.0001 10 2.001 8 3.3.90.14.00.00.00.00
1 278 O 03/11/2017 R$ 1.611,70 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIE Mais ... 46358.0 01.031.0001 10 2.001 9 3.3.90.30.00.00.00.00
1 277 O 02/11/2017 R$ 3.400,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM Mais ... 46357.0 01.031.0001 10 2.001 13 3.3.90.39.00.00.00.00
Total: R$ 147.976,43