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  Emp. Tipo Emissão Valor Histórico C.Contábil Funcional Recurso Proj/Atv Desp. Elem. Despesa
1 71 O 27/03/2020 R$ 850,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA E DEDETIZAÇÃO DO TETO Mais ... 45503.0 09.271.0042 43 2.051 13 3.3.90.36.22.00.00.00
1 72 O 27/03/2020 R$ 688,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS DE VIAGEM PARA CUSTEAR DESPESAS COM Mais ... 45503.0 09.271.0042 43 2.051 9 3.3.90.14.00.00.00.00
1 69 O 20/03/2020 R$ 250,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM MANUTENÇÃO DE CONTEÚDO DE INFORMAÇÃO DO PORTAL DA TRA Mais ... 45503.0 09.271.0042 43 2.051 14 3.3.90.39.57.00.00.00
1 70 O 20/03/2020 R$ 899,15 PELA DESPESA EMPENHADA COM CESSÃO DE USO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E D Mais ... 45503.0 09.271.0042 43 2.051 14 3.3.90.39.11.00.00.00
1 67 O 19/03/2020 R$ 1.300,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ORGANIZAÇÃO E DIGITAÇÃO DOS P Mais ... 45503.0 09.271.0042 43 2.051 13 3.3.90.36.35.00.00.00
1 68 O 19/03/2020 R$ 223,30 PELA DESPESA EMPENHADA COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMPAN, REF. MARÇO DE 20 Mais ... 45503.0 09.271.0042 43 2.051 14 3.3.90.39.43.00.00.00
1 64 O 13/03/2020 R$ 1.320,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM PAGAMENTO DE PASSAGENS FLUVIAL (CAMAROTES/FERRY BOAT Mais ... 45503.0 09.271.0042 43 2.051 11 3.3.90.33.00.00.00.00
1 65 O 13/03/2020 R$ 1.290,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM 03 (TRÊ) DIÁRIAS DE VIAGEM PARA CUSTEAR DESPESAS COM Mais ... 45503.0 09.271.0042 43 2.051 9 3.3.90.14.00.00.00.00
1 66 O 13/03/2020 R$ 3.010,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM 07 (SETE) DIÁRIAS DE VIAGEM PARA CUSTEAR DESPESAS COM Mais ... 45503.0 09.271.0042 43 2.051 9 3.3.90.14.00.00.00.00
1 62 O 12/03/2020 R$ 330,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDÍA, NO MÊS DE MARÇO/20 Mais ... 45503.0 09.271.0042 43 2.051 14 3.3.90.39.47.00.00.00
1 63 O 12/03/2020 R$ 700,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OFFICE BOY NA ENTREGA DE DO Mais ... 45503.0 09.271.0042 43 2.051 13 3.3.90.36.99.99.00.00
1 61 O 11/03/2020 R$ 2.000,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ASSESSORIA JUNTO AO INSTITUTO Mais ... 45503.0 09.271.0042 43 2.051 13 3.3.90.36.99.99.00.00
1 59 O 10/03/2020 R$ 1.450,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIGITAÇÃO DOS PROCESSOS DE AP Mais ... 45503.0 09.271.0042 43 2.051 13 3.3.90.36.35.00.00.00
1 60 O 10/03/2020 R$ 688,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS DE VIAGEM PARA CUSTEAR DESPESAS COM Mais ... 45503.0 09.271.0042 43 2.051 9 3.3.90.14.00.00.00.00
1 54 O 09/03/2020 R$ 840,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM PAGAMENTO DE XEROX. ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS PERTIN Mais ... 45503.0 09.271.0042 43 2.051 13 3.3.90.36.99.99.00.00
1 55 O 09/03/2020 R$ 2.800,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO NOS P Mais ... 45503.0 09.271.0042 43 2.051 13 3.3.90.36.99.99.00.00
1 56 O 09/03/2020 R$ 1.600,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ATUALIZAÇÃO DOS SISTEMAS BETH Mais ... 45503.0 09.271.0042 43 2.051 13 3.3.90.36.35.00.00.00
1 57 O 09/03/2020 R$ 950,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE FIAÇÃO DAS LÂMPADAS Mais ... 45503.0 09.271.0042 43 2.051 13 3.3.90.36.22.00.00.00
1 58 O 09/03/2020 R$ 650,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA E DEDETIZAÇÃO DO TETO Mais ... 45503.0 09.271.0042 43 2.051 13 3.3.90.36.22.00.00.00
1 51 O 04/03/2020 R$ 184,57 PELA DESPESA EMPENHADA COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMPAN, REF. JANEIRO DE Mais ... 45503.0 09.271.0042 43 2.051 14 3.3.90.39.43.00.00.00
Total: R$ 22.023,02