|
1 |
4478 |
O |
01/12/2014
|
R$ 316,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA AREA DE LAZER CO Mais ... |
46320.0 |
08.122.0011 |
10 |
2.048 |
359 |
3.3.90.36.96.00.00.00 |
|
1 |
4479 |
O |
01/12/2014
|
R$ 724,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO FLUTUANTE MUNI Mais ... |
46320.0 |
04.122.0011 |
10 |
2.007 |
73 |
3.3.90.36.96.00.00.00 |
|
1 |
4480 |
O |
01/12/2014
|
R$ 422,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO CENTRO SOCIAL Mais ... |
46320.0 |
08.122.0011 |
10 |
2.048 |
359 |
3.3.90.36.96.00.00.00 |
|
1 |
4481 |
O |
01/12/2014
|
R$ 1.014,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DA C Mais ... |
46320.0 |
10.122.0011 |
10 |
2.045 |
336 |
3.3.90.36.96.00.00.00 |
|
1 |
4482 |
O |
01/12/2014
|
R$ 316,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LIMPEZA DO CENTRO SOCIAL NA COMUNIDADE DE TERRA P Mais ... |
46320.0 |
08.122.0011 |
10 |
2.048 |
359 |
3.3.90.36.96.00.00.00 |
|
1 |
4483 |
O |
01/12/2014
|
R$ 316,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO GRUPO GERA Mais ... |
46320.0 |
15.122.0011 |
10 |
2.055 |
425 |
3.3.90.36.96.00.00.00 |
|
1 |
4484 |
O |
01/12/2014
|
R$ 500,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNIC Mais ... |
46320.0 |
12.122.0011 |
10 |
2.015 |
143 |
3.3.90.36.96.00.00.00 |
|
1 |
4485 |
O |
01/12/2014
|
R$ 632,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO CENTRO SOCIAL Mais ... |
46320.0 |
08.122.0011 |
10 |
2.048 |
359 |
3.3.90.36.96.00.00.00 |
|
1 |
4486 |
O |
01/12/2014
|
R$ 211,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA AREA COMUNITAR Mais ... |
46320.0 |
08.122.0011 |
10 |
2.048 |
359 |
3.3.90.36.96.00.00.00 |
|
1 |
4487 |
O |
01/12/2014
|
R$ 700,00 |
EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DA CASA DO GER Mais ... |
46320.0 |
15.122.0011 |
10 |
2.055 |
425 |
3.3.90.36.96.00.00.00 |
|
1 |
4488 |
O |
01/12/2014
|
R$ 4.527,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE MATERIAIS DIV Mais ... |
46320.0 |
27.812.0046 |
10 |
2.057 |
451 |
3.3.90.36.96.00.00.00 |
|
1 |
4489 |
O |
01/12/2014
|
R$ 930,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIV Mais ... |
46320.0 |
12.122.0011 |
10 |
2.015 |
143 |
3.3.90.36.96.00.00.00 |
|
1 |
4490 |
O |
01/12/2014
|
R$ 422,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO CENTRO SOCIAL Mais ... |
46320.0 |
08.122.0011 |
10 |
2.048 |
359 |
3.3.90.36.96.00.00.00 |
|
1 |
4491 |
O |
01/12/2014
|
R$ 1.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO IGARAPÉ QUE DÁ A Mais ... |
46320.0 |
15.122.0011 |
10 |
2.055 |
425 |
3.3.90.36.96.00.00.00 |
|
1 |
4492 |
O |
01/12/2014
|
R$ 500,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR NO PROJETO CO Mais ... |
46320.0 |
27.812.0046 |
10 |
2.057 |
451 |
3.3.90.36.96.00.00.00 |
|
1 |
4493 |
O |
01/12/2014
|
R$ 500,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR NO PROJETO CONS Mais ... |
46320.0 |
27.812.0046 |
10 |
2.057 |
451 |
3.3.90.36.96.00.00.00 |
|
1 |
4494 |
O |
01/12/2014
|
R$ 2.367,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO PARQUE Mais ... |
46320.0 |
20.244.0122 |
1 |
2.089 |
125 |
3.3.90.30.24.00.00.00 |
|
1 |
4495 |
O |
01/12/2014
|
R$ 422,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO CENTRO SOCIAL Mais ... |
46319.0 |
08.122.0011 |
10 |
2.048 |
359 |
3.3.90.36.96.00.00.00 |
|
1 |
4496 |
O |
01/12/2014
|
R$ 2.106,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECUPERAÇÃO E CONSERTO DO Mais ... |
46320.0 |
15.122.0011 |
10 |
2.055 |
425 |
3.3.90.36.96.00.00.00 |
|
1 |
4497 |
O |
01/12/2014
|
R$ 900,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE UM AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PR Mais ... |
46513.0 |
04.123.0011 |
10 |
2.011 |
94 |
3.3.90.39.99.99.00.00 |