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  Emp. Tipo Emissão Valor Histórico C.Contábil Funcional Recurso Proj/Atv Desp. Elem. Despesa
1 3851 O 01/10/2014 R$ 750,00 EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS DA REDE MUNI Mais ... 46341.0 12.361.0062 67 2.026 204 3.3.90.36.96.00.00.00
1 3852 O 01/10/2014 R$ 700,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL, Mais ... 46341.0 12.361.0062 67 2.026 204 3.3.90.36.96.00.00.00
1 3853 O 01/10/2014 R$ 750,00 EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS DA REDE MUNI Mais ... 46341.0 12.361.0062 67 2.026 204 3.3.90.36.96.00.00.00
1 3854 O 01/10/2014 R$ 1.500,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, CONFORME O QUE DETERMINA A PORT Mais ... 46324.0 10.301.0082 10 2.035 570 3.3.90.48.00.00.00.00
1 3855 O 01/10/2014 R$ 1.500,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO, CONFORME O QUE DETERMINA A PORTAR Mais ... 46324.0 10.301.0082 10 2.035 570 3.3.90.48.00.00.00.00
1 3856 O 01/10/2014 R$ 1.500,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, CONFORME O QUE DETERMINA A PORT Mais ... 46324.0 10.301.0082 10 2.035 570 3.3.90.48.00.00.00.00
1 3857 O 01/10/2014 R$ 1.500,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, CONFORME O QUE DETERMINA A PORT Mais ... 46324.0 10.301.0082 10 2.035 570 3.3.90.48.00.00.00.00
1 3858 O 01/10/2014 R$ 1.500,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, CONFORME O QUE DETERMINA A PORT Mais ... 46324.0 10.301.0082 10 2.035 570 3.3.90.48.00.00.00.00
1 3859 O 01/10/2014 R$ 724,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL Mais ... 46319.0 12.122.0011 10 2.015 143 3.3.90.36.96.00.00.00
1 3860 O 01/10/2014 R$ 1.163.334,60 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO E DRE Mais ... 46442.0 15.452.0091 107 1.010 391 4.4.90.51.00.00.00.00
1 3861 O 01/10/2014 R$ 30.012,70 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICOS, DESTINADOS A SEC Mais ... 46338.0 12.361.0062 11 2.028 216 3.3.90.30.14.00.00.00
1 3862 O 01/10/2014 R$ 30.930,36 EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E ROÇAGEM DE AREA DE LAZER DAS E Mais ... 46338.0 12.361.0062 11 2.038 299 3.3.90.39.99.99.00.00
1 3863 O 01/10/2014 R$ 5.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOL Mais ... 46320.0 12.122.0011 10 2.015 143 3.3.90.36.96.00.00.00
1 3864 O 01/10/2014 R$ 724,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA SEMINFRA. 46320.0 15.451.0011 10 2.053 411 3.3.90.36.96.00.00.00
1 3865 O 01/10/2014 R$ 23.620,82 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSTRUÇÃO (ELETRICO), CONF Mais ... 46338.0 12.361.0062 11 2.038 296 3.3.90.30.26.00.00.00
1 3866 O 01/10/2014 R$ 30.045,05 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO DO PREGÃO PRESE Mais ... 46338.0 12.361.0062 11 2.038 296 3.3.90.30.14.00.00.00
1 3867 O 01/10/2014 R$ 1.200,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE AMBULANCHA Mais ... 46319.0 10.122.0011 10 2.045 336 3.3.90.36.96.00.00.00
1 3868 O 01/10/2014 R$ 22.791,71 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E ROÇAGEM DE ÁREA Mais ... 46338.0 12.361.0062 11 2.038 299 3.3.90.39.99.99.00.00
1 3869 O 01/10/2014 R$ 843,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL DIDÁ Mais ... 46319.0 12.361.0062 10 2.032 268 3.3.90.36.96.00.00.00
1 3870 O 01/10/2014 R$ 724,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIP Mais ... 46319.0 12.361.0062 10 2.016 158 3.3.90.36.96.00.00.00
Total: R$ 1.319.650,24