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Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
2748 Ordinário 01-06-2017
R$ 975.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE CARTUCHOS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA HP E BROTHER, NO ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS E SETOR DE TERRAS E TRIBUTOS.
10
MARIA DO ROSARIO DE LIMA FERREIRA
Ano Entidade Ano Empenho No.Ordem No.Empenho Processo Valor Data Emissão Data Vencimento Data Pagamento Descrição
2017
1 2017 2,968 2,748
R$ 975.00
07-06-2017 07-06-2017 07-06-2017
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRE... mais
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA HP E BROTHER, NO ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS E SETOR DE TERRAS E TRIBUTOS.
Total: R$ 975,00