Det. Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
4830 Ordinário 01-08-2017
R$ 81.53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANUIDADE PROFISSIONAL.
10
CREA-AM - CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA
5067 Ordinário 01-08-2017
R$ 4,123.80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DA CONTRAPARTIDA DE GÊNEROS ALIM... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DA CONTRAPARTIDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, 6º REPASSE DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME O EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº006/2017.
10
R.S. VASCONCELOS ESTIVAS
4683 Ordinário 01-08-2017
R$ 1,482.00
VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE À AQUISIÇAO TRANSPORTE DE VOLUMES DE GRANDE ... mais
VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE À AQUISIÇAO TRANSPORTE DE VOLUMES DE GRANDE PORTE NO TRECHO PORTO/SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº024/2017.
10
MARCIO C. OLIVEIRA-ME
4888 Ordinário 01-08-2017
R$ 430.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE À AQUISIÇÃO DE PUBLICIDADE DE AVSIO DE LICITA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE À AQUISIÇÃO DE PUBLICIDADE DE AVSIO DE LICITAÇÃO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº003/2017 NO JORNAL DE DIÁRIO DO AMAZONAS.
10
CLASS PUBLICIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL
4616 Ordinário 01-08-2017
R$ 937.00
VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE À SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETAR... mais
VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE À SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER.
10
NEIZE CARMO BRASIL
4751 Ordinário 01-08-2017
R$ 10,580.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS E TRANSPORTE DE CAR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS E TRANSPORTE DE CARGAS FLUVIAS/VOLUMES GRANDE TRECHO MANICORÉ/MANAUS DESTINADOS ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMSA, CONFORME TERMO DE PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 023/2017.
10
REGILSON BORGES COIMBRA COM. E NAVEGAÇÃO
5071 Ordinário 01-08-2017
R$ 937.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADO COMO MOTORISTA JUNTO A S... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADO COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
10
SILVIO SOUZA LIMA
4665 Ordinário 01-08-2017
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR NO TRECHO ... mais
VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR NO TRECHO RAMAL DOS GAÚCHOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED.
10
GILEAN PARENTE MURA
5069 Ordinário 01-08-2017
R$ 24,516.70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PETRÓLEO - LOTE 01 DESTINADOS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PETRÓLEO - LOTE 01 DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAIS/SEMINFRA, CONFORME PREGÃO C/ REGISTRO DE PREÇO Nº009/2017.
10
J. C. DA ROCHA JUNIOR
5066 Ordinário 01-08-2017
R$ 1,162.44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAS DESTINADOS A SECRETA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTUTA/SEMINFRA.
10
CASA DAS CORREIAS
4749 Ordinário 01-08-2017
R$ 937.00
ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A S... mais
ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL.
10
RAIMUNDO MUNIZ TAVARES FILHO
4650 Ordinário 01-08-2017
R$ 160.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 01 DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/CONSELHO TUTELAR, CONFORME PREGÃO C/ REGISTRO DE PREÇO 009/2017.
10
NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP
4704 Ordinário 01-08-2017
R$ 16,280.00
VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E ROÇAGEM DE... mais
VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E ROÇAGEM DE ÁREAS DE LAZER DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº027/2017
11
L. DOS S. AZEVEDO ME
673 Ordinário 01-03-2017
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
10
SONIA MATIELO GARCIA
4619 Ordinário 01-08-2017
R$ 6,984.30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - LOTE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - LOTE 03/HIDRÁULICO DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SISÁGUA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº012/2017
10
C. R. DE B. CASTRO EIRELLI - ME
4663 Ordinário 01-08-2017
R$ 937.00
VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE À SERVIÇOS GERAIS PRESTADO JUNTO A SECRETARI... mais
VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE À SERVIÇOS GERAIS PRESTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA.
10
FRANCISCA PEREIRA
1818 Ordinário 02-05-2017
R$ 81.53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANUIDADE PROFISSIONAL.
10
CREA-AM - CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA
4628 Ordinário 01-08-2017
R$ 425.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA - LOTE ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA - LOTE 02 DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO C/ REGISTRO DE PREÇO Nº11/2017.
10
NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP
4669 Ordinário 01-08-2017
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADO COMO MONITOR DE ÔNIBUS/T... mais
VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADO COMO MONITOR DE ÔNIBUS/TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED.
10
PEDRO DA SILVA PRADO
4661 Ordinário 01-08-2017
R$ 500.00
VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADO COMO MERENDEIRA NA ESCOL... mais
VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADO COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE PERPÉTUO DO SOCORRO NA COMUNIDADE FÁTIMA - CAPANÃ GRANDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED.
10
MARIA AUXILIADORA SILVA DE VASCONCELOS
Total: R$ 82.520.380,96