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Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
3 Ordinário 02-01-2017
R$ 440.00
VALOR QUE SE EMPENHA A SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONER, CARTUCHO DE IMPRESSOR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA A SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONER, CARTUCHO DE IMPRESSORA HP E CÓPIAS REPROGRÁFICAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
10
TELLES C DE SANTANA & CIA LTDA ME
Ano Entidade Ano Empenho No.Ordem No.Empenho Processo Valor Data Emissão Data Vencimento Data Pagamento Descrição
2017
1 2017 456 3
R$ 440.00
02-02-2017 02-02-2017 02-02-2017
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONER, CARTUCHO DE IMPRESSORA... mais
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONER, CARTUCHO DE IMPRESSORA HP E CÓPIAS REPROGRÁFICAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
Total: R$ 440,00