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Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
5325 Ordinário 01-09-2017
R$ 1,846.60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MATERIAL GRÁFICO,... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADO AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SEMSA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2017.
2
TELLES C DE SANTANA & CIA LTDA ME
Ano Entidade No.Liquidação Ano Empenho No.Empenho Data Liquidação Valor Histórico
2017 1 4,528 2,017 5,325 18-09-2017
R$ 1,846.60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MATERIAL GRÁFICO,... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADO AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SEMSA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2017.
Total: R$ 1.846,60