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Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
5325 Ordinário 01-09-2017
R$ 1,846.60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MATERIAL GRÁFICO,... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADO AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SEMSA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2017.
2
TELLES C DE SANTANA & CIA LTDA ME
Ano Entidade Ano Empenho No.Ordem No.Empenho Processo Valor Data Emissão Data Vencimento Data Pagamento Descrição
2017
1 2017 4,729 5,325
R$ 1,846.60
18-09-2017 18-09-2017 18-09-2017
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADO ... mais
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADO AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SEMSA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2017.
Total: R$ 1.846,60