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Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
7410 Ordinário 01-12-2017
R$ 2,794.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOVEIS E ELETROELETRÔNICOS DE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOVEIS E ELETROELETRÔNICOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMSA- POLICLINICA JOÃO PEREIRA DE OLIVEIRA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº021/2017.
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PAULO P DA COSTA EIRELI - ME
Ano Entidade No.Liquidação Ano Empenho No.Empenho Data Liquidação Valor Histórico
2017 1 7,219 2,017 7,410 27-12-2017
R$ 2,794.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOVEIS E ELETROELETRÔNICOS DE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOVEIS E ELETROELETRÔNICOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMSA- POLICLINICA JOÃO PEREIRA DE OLIVEIRA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº021/2017.
Total: R$ 2.794,00