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  Emp. Tipo Emissão Valor Histórico C.Contábil Funcional Recurso Proj/Atv Desp. Elem. Despesa
1 184 O 02/01/2020 R$ 1.039,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE RE Mais ... 51976.0 08.243.0034 56 2.107 345 3.3.90.36.99.99.00.00
1 185 O 02/01/2020 R$ 1.039,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORITENTADOR SOCIAL JUNT Mais ... 51976.0 08.243.0034 56 2.107 345 3.3.90.36.99.99.00.00
1 186 O 02/01/2020 R$ 2.170,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA GRUPO GERADOR, DEST Mais ... 46319.0 04.122.0011 100 2.096 280 3.3.90.30.99.00.00.00
1 187 O 02/01/2020 R$ 1.252,46 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS Mais ... 46319.0 15.451.0011 100 2.053 255 3.3.90.30.99.00.00.00
1 188 O 02/01/2020 R$ 3.165,33 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS Mais ... 46319.0 15.451.0011 100 2.053 255 3.3.90.30.99.00.00.00
1 189 O 02/01/2020 R$ 684,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS Mais ... 46319.0 15.451.0011 100 2.053 255 3.3.90.30.99.00.00.00
1 190 O 02/01/2020 R$ 3.325,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO TIPO DUPL Mais ... 46319.0 04.122.0011 100 2.007 67 3.3.90.39.99.99.00.00
1 191 O 02/01/2020 R$ 4.085,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO TIPO DUPL Mais ... 46319.0 04.123.0011 100 2.011 86 3.3.90.39.99.99.00.00
1 192 O 02/01/2020 R$ 995,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 1M Mais ... 46319.0 12.361.0011 100 2.015 132 3.3.90.39.99.99.00.00
1 193 O 02/01/2020 R$ 995,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 1M Mais ... 46319.0 08.122.0011 100 2.048 240 3.3.90.39.99.99.00.00
1 194 O 02/01/2020 R$ 1.260,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS AOS Mais ... 46319.0 15.451.0011 100 2.053 255 3.3.90.30.99.00.00.00
1 195 O 02/01/2020 R$ 1.450,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEMINFRA. 46319.0 15.451.0011 100 2.053 255 3.3.90.30.99.00.00.00
1 196 O 02/01/2020 R$ 1.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA EXTERNA DA ESCOLA SÃO FRANC Mais ... 46319.0 04.122.0011 100 2.096 281 3.3.90.36.99.99.00.00
1 197 O 02/01/2020 R$ 1.416,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAIXA DE PRO Mais ... 46319.0 08.243.0082 100 2.050 52 3.3.90.39.99.99.00.00
1 198 O 02/01/2020 R$ 7.764,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO - LOTE 04/DI Mais ... 46319.0 15.122.0011 100 2.055 273 3.3.90.30.01.00.00.00
1 199 O 02/01/2020 R$ 10.871,20 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO - LOTE 04/DI Mais ... 46319.0 15.122.0011 100 2.055 273 3.3.90.30.01.00.00.00
1 200 O 02/01/2020 R$ 6.134,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO - LOTE 04/DI Mais ... 46319.0 15.122.0011 100 2.055 273 3.3.90.30.01.00.00.00
1 201 O 02/01/2020 R$ 2.758,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MAQUINAS E EQUIMAMENTO Mais ... 46319.0 15.122.0011 100 2.055 273 3.3.90.30.99.00.00.00
1 202 O 02/01/2020 R$ 3.200,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA GRUPO GERADOR. 46319.0 15.122.0011 100 2.055 273 3.3.90.30.99.00.00.00
1 203 O 02/01/2020 R$ 1.831,38 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACORDO TRABALHISTA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Mais ... 46319.0 04.122.0011 100 2.007 58 3.1.90.94.00.00.00.00
Total: R$ 56.434,37