Exibindo 3001 - 3020 de 3868
  Emp. Tipo Emissão Valor Histórico C.Contábil Funcional Recurso Proj/Atv Desp. Elem. Despesa
1 836 O 03/05/2021 R$ 1.190,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS Mais ... 46324.0 15.122.0011 100 2.055 247 3.3.90.30.01.00.00.00
1 837 O 03/05/2021 R$ 11.933,80 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS Mais ... 46324.0 08.122.0011 100 2.048 211 3.3.90.30.01.00.00.00
1 838 O 03/05/2021 R$ 9.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE FRETAMENTO DE AERONAVE NO TRECHO MAN Mais ... 46513.0 08.122.0011 100 2.048 215 3.3.90.39.74.00.00.00
1 839 O 03/05/2021 R$ 9.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE FRETAMENTO DE AERONAVE NO TRECHO MAN Mais ... 46513.0 08.122.0011 100 2.048 215 3.3.90.39.74.00.00.00
1 840 O 03/05/2021 R$ 14.250,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE FRETAMENTO DE AERONAVE NO TRECHO MAN Mais ... 46513.0 08.122.0011 100 2.048 215 3.3.90.39.74.00.00.00
1 841 O 03/05/2021 R$ 9.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE FRETAMENTO DE AERONAVE NO TRECHO MAN Mais ... 46513.0 08.122.0011 100 2.048 215 3.3.90.39.74.00.00.00
1 842 O 03/05/2021 R$ 53,90 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A Mais ... 46324.0 04.122.0011 100 2.005 31 3.3.90.30.07.00.00.00
1 843 O 03/05/2021 R$ 1.015,66 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DES Mais ... 0.0 15.451.0011 100 2.053 231 3.3.90.30.22.00.00.00
1 844 O 03/05/2021 R$ 89,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DES Mais ... 46324.0 15.451.0011 100 2.053 231 3.3.90.30.22.00.00.00
1 845 O 03/05/2021 R$ 1.200,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA DO TERRENO DA ESCOLA SÃO PE Mais ... 46324.0 12.361.0011 100 2.015 113 3.3.90.36.99.99.00.00
1 846 O 03/05/2021 R$ 68,70 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DES Mais ... 46324.0 20.605.0011 100 2.014 83 3.3.90.30.22.00.00.00
1 847 O 03/05/2021 R$ 195,60 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DES Mais ... 46324.0 08.243.0082 100 2.050 38 3.3.90.30.22.00.00.00
1 848 O 03/05/2021 R$ 1.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇAGEM E CAPINA NO CENTR Mais ... 46324.0 15.122.0011 100 2.055 250 3.3.90.36.99.99.00.00
1 849 O 03/05/2021 R$ 142,96 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DES Mais ... 46324.0 27.122.0011 100 2.056 273 3.3.90.30.22.00.00.00
1 850 O 03/05/2021 R$ 403,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DES Mais ... 46324.0 04.123.0011 100 2.011 68 3.3.90.30.22.00.00.00
1 851 O 03/05/2021 R$ 116,40 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DES Mais ... 46324.0 04.122.0011 100 2.005 31 3.3.90.30.22.00.00.00
1 852 O 03/05/2021 R$ 1.200,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO C Mais ... 46324.0 04.122.0011 100 2.096 255 3.3.90.36.99.99.00.00
1 853 O 03/05/2021 R$ 10.800,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ACESSO À INTERNET I Mais ... 46324.0 04.122.0011 100 2.007 54 3.3.90.39.99.99.00.00
1 854 O 03/05/2021 R$ 21,98 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE Mais ... 46324.0 15.451.0011 100 2.053 231 3.3.90.30.22.00.00.00
1 855 O 03/05/2021 R$ 4.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE MATERIAS NO Mais ... 46513.0 04.122.0011 100 2.096 255 3.3.90.36.99.99.00.00
Total: R$ 74.681,00