Exibindo 1541 - 1560 de 3868
  Emp. Tipo Emissão Valor Histórico C.Contábil Funcional Recurso Proj/Atv Desp. Elem. Despesa
1 2358 O 01/09/2021 R$ 471,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS Mais ... 46513.0 17.122.0011 100 2.054 434 3.3.90.30.16.00.00.00
1 2359 O 01/09/2021 R$ 157,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS Mais ... 46513.0 20.605.0011 100 2.014 83 3.3.90.30.16.00.00.00
1 2360 O 01/09/2021 R$ 55,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS Mais ... 46324.0 17.122.0011 100 2.054 434 3.3.90.30.16.00.00.00
1 2361 O 01/09/2021 R$ 260,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS Mais ... 46324.0 27.122.0011 100 2.056 273 3.3.90.30.16.00.00.00
1 2362 O 01/09/2021 R$ 1.555,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS Mais ... 46324.0 04.123.0011 100 2.011 68 3.3.90.30.16.00.00.00
1 2363 O 01/09/2021 R$ 565,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS Mais ... 46324.0 11.331.0011 100 2.106 289 3.3.90.30.16.00.00.00
1 2364 O 01/09/2021 R$ 11.400,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO DE INTRENET ITEM 10, DESTINA Mais ... 46324.0 04.122.0011 100 2.007 54 3.3.90.39.99.99.00.00
1 2365 O 01/09/2021 R$ 120,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS Mais ... 46324.0 04.122.0011 100 2.007 49 3.3.90.30.16.00.00.00
1 2366 O 01/09/2021 R$ 165,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS Mais ... 46324.0 13.392.0071 100 2.042 169 3.3.90.30.16.00.00.00
1 2367 O 01/09/2021 R$ 110,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS Mais ... 46324.0 18.122.0011 100 2.058 296 3.3.90.30.16.00.00.00
1 2368 O 01/09/2021 R$ 3.780,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA, DEST Mais ... 46513.0 12.361.0011 100 2.015 110 3.3.90.30.22.00.00.00
1 2369 O 01/09/2021 R$ 37,40 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA, DEST Mais ... 46513.0 17.122.0011 100 2.054 434 3.3.90.30.22.00.00.00
1 2371 O 01/09/2021 R$ 74,80 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA, DEST Mais ... 46513.0 20.605.0011 100 2.014 83 3.3.90.30.22.00.00.00
1 2372 O 01/09/2021 R$ 36,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA, DEST Mais ... 46513.0 13.392.0071 100 2.042 169 3.3.90.30.22.00.00.00
1 2373 O 01/09/2021 R$ 37,40 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA, DEST Mais ... 46513.0 15.451.0011 100 2.053 231 3.3.90.30.22.00.00.00
1 2374 O 01/09/2021 R$ 66,15 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA, DEST Mais ... 46513.0 04.122.0011 100 2.007 49 3.3.90.30.22.00.00.00
1 2375 O 01/09/2021 R$ 3.250,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO SALARIAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CO Mais ... 46328.0 08.243.0082 100 2.050 37 3.1.90.11.43.00.00.00
1 2376 O 01/09/2021 R$ 37,40 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA, DEST Mais ... 46513.0 20.605.0011 100 2.014 83 3.3.90.30.22.00.00.00
1 2377 O 01/09/2021 R$ 11.416,67 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO SALARIAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GA Mais ... 46328.0 04.122.0011 100 2.003 17 3.1.90.11.43.00.00.00
1 2378 O 01/09/2021 R$ 5.550,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO TIPO TRIP Mais ... 46513.0 27.122.0011 100 2.056 278 3.3.90.39.99.99.00.00
Total: R$ 39.143,82