DES EMPENHO Tipo PES NOME BAI HISTORICO DES DATAEMP BAI DATALIQ BAI VALOR
732 Global LUCILENE PEREIRA FRANÇA DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA EMBARCAÇÃO - LANCHA - DESTINADA A ESTA SECRETARIA DE SAUDE. 01-09-2017 20-12-2017 2,000.00
845 Global EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, OBJETO DO PP008/2017. 23-10-2017 27-10-2017 4,175.00
845 Global EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, OBJETO DO PP008/2017. 23-10-2017 07-12-2017 834.00
824 Global M.I BARBOSA CAJADO - ME VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME PP 006/2017. 06-10-2017 10-10-2017 10,000.00
824 Global M.I BARBOSA CAJADO - ME VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME PP 006/2017. 06-10-2017 11-10-2017 5,000.00
846 Global RISVANTONIO MIRANDA CAVALCANTE VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NOS PRÉDIOS DA PREFEITURA MUNICIPA DE JURUA NO MES DE OUTUBRO/2017. 23-10-2017 14-11-2017 2,157.90
846 Global RISVANTONIO MIRANDA CAVALCANTE VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NOS PRÉDIOS DA PREFEITURA MUNICIPA DE JURUA NO MES DE OUTUBRO/2017. 23-10-2017 14-11-2017 1,000.10
838 Global DF DE OLIVEIRA - EPP VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS AREAS EXTERNAS E INTERNAS DAS ESCOLAS DALILA LITAIFF AUGUSTO LIMA E NAS CRECHES RAIMUNDO CASSIMIRO E ATAIDE DIAS FERREIRA, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 056/2017. 16-10-2017 10-11-2017 27,000.00
838 Global DF DE OLIVEIRA - EPP VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS AREAS EXTERNAS E INTERNAS DAS ESCOLAS DALILA LITAIFF AUGUSTO LIMA E NAS CRECHES RAIMUNDO CASSIMIRO E ATAIDE DIAS FERREIRA, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 056/2017. 16-10-2017 16-11-2017 10,000.00
649 Global AC GUIMARAES EIRELI - EPP VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDATICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, OBJETO DO PP005/2017. 01-08-2017 14-11-2017 30,000.00
649 Global AC GUIMARAES EIRELI - EPP VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDATICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, OBJETO DO PP005/2017. 01-08-2017 20-12-2017 20,000.00
911 Estimativo PASEP - FUNDEB VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - FUNDEB/2017. 20-11-2017 24-11-2017 1,773.97
804 Global SIGMA ENGENHARIA E SONSULTORIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE 7ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA DA SEDE DESTE MUNICIPIO. 02-10-2017 01-11-2017 131,518.00
804 Global SIGMA ENGENHARIA E SONSULTORIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE 7ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA DA SEDE DESTE MUNICIPIO. 02-10-2017 01-11-2017 12,000.00
834 Global DF DE OLIVEIRA - EPP VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS MUNICIPAL DESTA PREFEITURA, CONFORME CARTA CONTRATO Nº /2017. 15-10-2017 03-11-2017 12,000.00
834 Global DF DE OLIVEIRA - EPP VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS MUNICIPAL DESTA PREFEITURA, CONFORME CARTA CONTRATO Nº /2017. 15-10-2017 08-11-2017 3,000.00
809 Global MEGACON SERVIÇOS DE CONSRUÇÃO CIVIL LTDA DESPESAS COM SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE CALÇADAS, MEIO FIO E SARJETAS NO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 052/2017. 02-10-2017 23-11-2017 44,048.75
809 Global MEGACON SERVIÇOS DE CONSRUÇÃO CIVIL LTDA DESPESAS COM SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE CALÇADAS, MEIO FIO E SARJETAS NO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 052/2017. 02-10-2017 27-11-2017 84,000.00
900 Estimativo RECEITA FEDERAL DO BRASIL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM MULTA DE ATRASO DE ENTREGA DE DCTF DESTE MUNICIPIO. 10-11-2017 10-11-2017 508.20
900 Estimativo RECEITA FEDERAL DO BRASIL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM MULTA DE ATRASO DE ENTREGA DE DCTF DESTE MUNICIPIO. 10-11-2017 10-11-2017 508.20