DES EMPENHO Tipo PES NOME BAI HISTORICO DES DATAEMP BAI DATALIQ BAI VALOR
103 Global SEBASTIÃO SALVINO DA COSTA DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO DE PAULA Nº11 - SAO FRANCISCO REFERENTE AO MES DE MAIO/2018. 02-01-2018 17-07-2018 1,000.00
103 Global SEBASTIÃO SALVINO DA COSTA DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO DE PAULA Nº11 - SAO FRANCISCO REFERENTE AO MES DEJUNHO/2018. 02-01-2018 15-08-2018 1,000.00
103 Global SEBASTIÃO SALVINO DA COSTA DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO DE PAULA Nº11 - SAO FRANCISCO REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2018. 02-01-2018 24-10-2018 2,000.00
374 Global ALEXANDRE BATISTA RIBEIRO - ME VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL DE PASSAGEIROS NO TRECHO MANAUS/JURUA/MANAUS PARA ESTA PREFEITURA. 02-04-2018 23-05-2018 4,681.00
374 Global ALEXANDRE BATISTA RIBEIRO - ME VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL DE PASSAGEIROS NO TRECHO MANAUS/JURUA/MANAUS PARA ESTA PREFEITURA. 02-04-2018 03-05-2018 10,772.68
426 Global IZAEL RIBEIRO DA SILVA VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ENVELOPES TIMBRADOS PARA ESTA SECRETARIA. 26-04-2018 04-05-2018 5,310.80
426 Global IZAEL RIBEIRO DA SILVA VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ENVELOPES TIMBRADOS PARA ESTA SECRETARIA. 26-04-2018 03-05-2018 7,765.00
435 Global MARIA PERPETUO SOCORRO FREITAS DOS SANTOS VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELEABORAÇÃO DO SISTEMA DO ECONTAS JUNTO AO TCE. 02-05-2018 16-05-2018 3,252.63
435 Global MARIA PERPETUO SOCORRO FREITAS DOS SANTOS VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELEABORAÇÃO DO SISTEMA DO ECONTAS JUNTO AO TCE. 02-05-2018 21-06-2018 1,800.00
523 Global AMAZONIA EDIÇÃO INTEGRADA DE JORNAIS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCICIO DE 2017, NOS JORNAIS DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E CIRCULAÇÃO DIÁRIA. 14-05-2018 16-05-2018 18,160.00
523 Global AMAZONIA EDIÇÃO INTEGRADA DE JORNAIS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCICIO DE 2017, NOS JORNAIS DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E CIRCULAÇÃO DIÁRIA. 14-05-2018 22-05-2018 715.00
536 Global EDINEUZA FEITOZA GOMES-ME VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ESTA SECRETARIA. 16-05-2018 25-05-2018 40,000.00
536 Global EDINEUZA FEITOZA GOMES-ME VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ESTA SECRETARIA. CONVITE 046/2018. 16-05-2018 10-08-2018 30,000.00
536 Global EDINEUZA FEITOZA GOMES-ME REFERENTE A CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO. 16-05-2018 NULL 9,500.14
427 Global M. C. DE LIMA VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ESTA SECRETARIA. 26-04-2018 07-05-2018 70,000.00
427 Global M. C. DE LIMA VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ESTA SECRETARIA. 26-04-2018 11-05-2018 29,922.00
436 Global M. C. DE LIMA VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ESTA SECRETARIA. 02-05-2018 14-05-2018 27,480.00
436 Global M. C. DE LIMA REFERENTE A CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO. 02-05-2018 NULL 274.50
375 Global A.S. SERAFIM ARTICLINIO ME VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO 02-04-2018 07-05-2018 4,070.00
375 Global A.S. SERAFIM ARTICLINIO ME VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO 02-04-2018 22-05-2018 812.00