DES EMPENHO PES NOME DES HISTORICO DES DATAEMP PAG DATA Tipo PAG VALOR
109 KECIA MARIA SILVA DAMASCENO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL. 05-01-2018 14-02-2018 Global 1,000.00
110 FRANCISCO ALCEMIR SILVA SALDANHA VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FUNDAÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAUDE. 05-01-2018 14-02-2018 Global 1,000.00
139 PEDRO ALVES DE LIMA VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PATA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CARTA CONVITE 006/2018. 15-01-2018 14-02-2018 Global 1,992.80
140 GABRIEL TAVARES BARRETO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CARTA CONVITE 006/2018. 15-01-2018 15-02-2018 Global 1,992.80
135 MARINETE MENDONÇA DE OLIVEIRA VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA A REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME CARTA CONVITE 005/2018. 13-01-2018 15-02-2018 Global 2,000.00
114 ANTONIO SIDRO ARTECLINO SERAFIM VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. 05-01-2018 15-02-2018 Global 1,000.00
143 ROSANGELA LOPES CORDEIRO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO, CONFORME CARTA CONVITE 008/2018. 15-01-2018 15-02-2018 Global 4,494.36
113 JUAREZ FERREIRA GOMES VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CONCEIÇÃO LITAIFF Nº 59 - SÃO FRANCISCO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO ALOJAMENTO DOS PROFISSIONAIS A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. 05-01-2018 15-02-2018 Global 2,000.00
184 R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SEMENTES DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO A PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO PARA DISTRIBUÇÃO GRATUITA CONFORME CARTA CONVITE Nº 010/2018. 23-01-2018 31-01-2018 78,050.00
160 WSA - SERVIÇOS, COMERCIOS E INSDUSTRIA LTDA EPP VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PP013/2017. 22-01-2018 02-02-2018 35,038.00
161 RIZOMAR OLIVEIRA DOS SANTOS - ME VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVO PARA USO NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PP014/2017. 22-01-2018 02-02-2018 31,539.00
188 R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS AR CONDICIONADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAL DA ZONA RURAL, CONFORME CARTA CONVITE Nº 013/2018. 23-01-2018 23-02-2018 Global 68,220.00
144 DECARES COMERCIO LTDA VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO CONFORME PP009/2017. 15-01-2018 14-02-2018 Global 9,319.30
251 DECARES COMERCIO LTDA VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PP009/2017. 13-02-2018 16-02-2018 41,727.50
252 DECARES COMERCIO LTDA VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME PP009/2017. 13-02-2018 16-02-2018 13,383.00
49 BANCO DO BRASIL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2018. 02-01-2018 28-02-2018 Estimativo 29.10
208 JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO, CONFORME PP 003/2017. 01-02-2018 05-02-2018 160,000.00
145 JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS CONFORME PP003/2017. 15-01-2018 09-02-2018 6,000.00
196 M. C. DE LIMA VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DA GAS DE COZINHA CONFORME PP003/2017. 29-01-2018 14-02-2018 13,455.00
156 ALEXANDRE BATISTA RIBEIRO - ME VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS NOS TRECHOS JURUA/MANAUS/JURUA, CONFORME PP004/2017. 20-01-2018 09-02-2018 Global 3,537.00