DES EMPENHO PES NOME DES HISTORICO DES DATAEMP PAG DATA Tipo PAG VALOR
22 FOLHA - SEC. MUN. DE TRANSPORTES - EFETIVOS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE/2018. 02-01-2018 10-07-2018 Estimativo 8,333.70
371 FOLHA - SEC. MUN.DE OBRAS E SAN. BASICO - EFETIVOS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2018 02-04-2018 10-07-2018 Estimativo 8,106.90
699 FOLHA - SEC. MUN. DE OBRAS E SAN. BASICO - CONTRATADOS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2018. 02-07-2018 10-07-2018 Estimativo 11,920.94
691 FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS/ COMISSIONADOS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2018. 02-07-2018 10-07-2018 Estimativo 22,697.92
23 FOLHA - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - EFETIVOS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E TURISMO/2018. 02-01-2018 10-07-2018 Estimativo 729.57
690 FOLHA - SEC. AÇAO SOCIAL - EFETIVOS/ COMISSIONADOS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2018. 02-07-2018 10-07-2018 Estimativo 13,703.84
27 FOLHA - SAÚDE - CONTRATADOS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COMO CONTRA PARTIDA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/2018. 02-01-2018 10-07-2018 Estimativo 954.00
694 FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO/2018. 02-07-2018 10-07-2018 Estimativo 2,291.67
688 FOLHA - PSF - EFETIVOS / COMISSIONADOS COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30 POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DO PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/2018. 02-07-2018 10-07-2018 Estimativo 5,287.25
510 DMK ASSESSORIA - ME VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA LDO EXERCICIO 2019. 04-05-2018 24-08-2018 2,500.00
27 FOLHA - SAÚDE - CONTRATADOS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COMO CONTRA PARTIDA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/2018. 02-01-2018 10-07-2018 Estimativo 3,339.00
25 FOLHA - AGENTES COMUN. DE SAUDE - CONTRATADOS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO/2018. 02-01-2018 10-07-2018 Estimativo 9,130.00
25 FOLHA - AGENTES COMUN. DE SAUDE - CONTRATADOS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO/2018. 02-01-2018 10-07-2018 Estimativo 12,723.00
306 FOLHA - ENDEMIAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE SAUDE - ENDEMIAS. 01-03-2018 10-07-2018 Estimativo 1,431.00
690 FOLHA - SEC. AÇAO SOCIAL - EFETIVOS/ COMISSIONADOS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2018. 02-07-2018 10-07-2018 Estimativo 4,402.34
536 EDINEUZA FEITOZA GOMES-ME VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ESTA SECRETARIA. CONVITE 046/2018. 16-05-2018 10-08-2018 Global 30,000.00
733 JOSE MARIA RODRIGUES DA ROCHA JUNIOR VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NO PERIODO DE 16.07 A 31.07.2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. 16-07-2018 01-08-2018 4,500.00
681 IZAEL RIBEIRO DA SILVA VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MNAUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO PREDIO DA REPRESENTAÇÃO DE JURUA EM MANAUS, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018. 02-07-2018 31-08-2018 22,235.00
746 HECTO GABRIEL DE OLIVEIRA VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NO PERIODO DE 27.07 A 10.08.2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. 27-07-2018 09-08-2018 1,350.00
682 JESSICA THAYS DO NASCOMENTO MARTI VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO E IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS PARA ESTA SECRETARIA. 02-07-2018 15-08-2018 520.00