Ações Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
1016 Ordinário 20-04-2017
R$ 200.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM PEQUENA CIRUGIA COM PERMANECIMETO EM MANAUS.
10
ALVARO RIBEIRO DE SÁ
1017 Ordinário 20-04-2017
R$ 200.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE NO FCECOM.
10
MARIA SANTANA SARAIVA
1018 Ordinário 20-04-2017
R$ 300.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NECESSITANDO IR A MANAUS PARA REALIZAR CONSULTA DE RETORNO NA FCECON.
10
MARIA ONEZA PEREIRA DOS SANTOS
1019 Ordinário 20-04-2017
R$ 300.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE MENOR DE IDADE COM ESPECIALIDADE EMREUMATOLOGIA.
10
PETTER FRANPTON ARAUJO MARTINS
1020 Ordinário 20-04-2017
R$ 300.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM DIÁLISE PERITONEAL AMBULATORIAL.
10
MARIA RENILDA GOMES DIAS
1021 Ordinário 20-04-2017
R$ 200.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SÁUDE TRANSFERIDO COM URGENCIA PARA O HOSPITAL 28 DE AGOSTO.
10
ANTONIA CRISCELA FROZ CHAVES
1032 Ordinário 20-04-2017
R$ 500.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAME... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE GUIAS DE INSS.
10
RAIMUNDO MOREIRA DOS SANTOS
1022 Ordinário 20-04-2017
R$ 200.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SÁUDE EM CARATER DE URGENCIA NO HOSPITAL 28 DE AGOSTO.
10
DALVA ESTRELA RIBEIRO
1023 Ordinário 20-04-2017
R$ 200.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SÁUDE NO MUNICIPIO DE AUTAZES.
10
SEBASTIANA DE SOUZA CARDOSO
1024 Ordinário 20-04-2017
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SÁUDE EAOMPANHAMENTO PÓS-TRANSPLANTE HEPÁTICO E NECESSITA PERMANENCIA EM MANAUS PARA CONSULTAS AMBULATORIAIS.
10
MARILENE FERREIRA DE AZEVEDO
1025 Ordinário 20-04-2017
R$ 840.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, PP Nº018/2017.
10
M. R. BENTES E SOUZA
1026 Ordinário 20-04-2017
R$ 8,886.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MAN... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nº018/2017.
10
M. R. BENTES E SOUZA
1027 Ordinário 20-04-2017
R$ 16,714.31
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nº018/2017.
10
M. R. BENTES E SOUZA
1028 Ordinário 20-04-2017
R$ 52,005.70
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nº018/2017.
10
M. R. BENTES E SOUZA
1029 Ordinário 20-04-2017
R$ 3,300.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FOTOGRAFIAS, TAM 15X21, DOS PONTOS DE TURISTICOS DE BORBA.
10
IVANILZA DA SILVA DIAS
1030 Ordinário 20-04-2017
R$ 500.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO, DESTINADO PARA O EVENTO DA ESCOLHA DA RAINHA QUE REPRESENTARÁ BORBA NA FEIRA DE TURISMO DE TURISMO E GASTRONOMIA DO AMAZONAS.
10
TAIANA NOGUEIRA CABRAL
1031 Ordinário 20-04-2017
R$ 1,100.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIME... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 24 A 29/04/2017, CONFORME PORTARIA Nº 092/2017-GPMB.
10
SANDREIA SOARES VILAÇA
1033 Ordinário 20-04-2017
R$ 641.31
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAME... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO UNIVERSITÁRIO DA INSTITUIÇÃO ESTACIO, CUNSANDO ENFERMAGEM.
10
LUCAS IPI MARQUES
1037 Ordinário 24-04-2017
R$ 2,080.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE REPOS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE REPOSIÇÃO VEICULAR, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
10
PEMAZA AMAZONIA S/A
1038 Ordinário 24-04-2017
R$ 3,991.80
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
10
ADELSON G. RIBEIRO - ME
Total: R$ 78.643.632,41