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Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Histórico | Credor | Liquidação | Tipo |
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2018 | 1,690 | 19-06-2018 | R$ 2,000.00 | valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transpor... mais | VALTENIR PIMENTEL DE SOUZA | 3270 | J |
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2018 | 1,574 | 19-06-2018 | R$ 2,500.00 | valor que se empenha com despesa Prestacao de servico no transporte escolar... mais | AMILTON MOREIRA BRAZ | 3271 | J |
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2018 | 1,694 | 19-06-2018 | R$ 1,900.00 | valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transpor... mais | PEDRO DA SILVA LEMOS | 3272 | J |
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2018 | 1,565 | 19-06-2018 | R$ 355.00 | valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transpor... mais | ADEMAR MARQUES DO CARMO | 3273 | J |
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2018 | 1,562 | 19-06-2018 | R$ 655.00 | valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transpor... mais | ABEL DA CRUZ OLIVEIRA | 3274 | J |
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2018 | 1,567 | 19-06-2018 | R$ 3,000.00 | valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transpor... mais | ADSON VIEIRA BATANY | 3275 | J |
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2018 | 1,562 | 19-06-2018 | R$ 655.00 | valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transpor... mais | ABEL DA CRUZ OLIVEIRA | 3276 | J |
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2018 | 1,569 | 19-06-2018 | R$ 2,000.00 | valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transpor... mais | ALDENOR PACIFICO VALENTE | 3277 | J |
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2018 | 1,570 | 19-06-2018 | R$ 355.00 | valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transpor... mais | ALDESON LIMA DA SILVA | 3278 | J |
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2018 | 13 | 10-07-2018 | R$ 86.76 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICA... mais | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 3279 | J |
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2018 | 13 | 10-07-2018 | R$ 103.62 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICA... mais | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 3280 | J |
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2018 | 15 | 10-07-2018 | R$ 191.35 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICA... mais | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 3281 | J |
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2018 | 14 | 10-07-2018 | R$ 149.81 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICA... mais | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 3282 | J |
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2018 | 14 | 10-07-2018 | R$ 32.34 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICA... mais | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 3283 | J |
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2018 | 1,362 | 13-07-2018 | R$ 9,876.82 | DEVOLUÇÃO DE CONVENIO (CALHA NORTE) Nª648/PCN/2013 (SICONV Nª 794204), REFO... mais | MINISTERIO DA DEFESA | 3285 | J |
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2018 | 1,233 | 08-06-2018 | R$ 8,550.54 | VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DE DESPESA REFERENTE A JUROS DE GFIP. | INSS | 3286 | J |
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2018 | 1,697 | 08-06-2018 | R$ 24,131.67 | VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DE DESPESA REFERENTE A JUROS DE GFIP. | INSS | 3287 | J |
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2018 | 1,283 | 08-06-2018 | R$ 4,461.93 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª64... mais | FOPAG - SEC. MUN. LIMP. PUBLICA I - COMISSIONADO | 3290 | J |
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2018 | 53 | 08-06-2018 | R$ 54,536.19 | VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SE... mais | FOPAG - SEC. MUN. SAÚDE - TEMPORÁRIO | 3291 | J |
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2018 | 65 | 08-06-2018 | R$ 21,939.89 | VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SE... mais | FOPAG - SEC. MUN. LIMP. PUBLICA I e II - TEMPORÁRI | 3292 | J |