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Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Histórico | Credor | Liquidação | Tipo |
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2018 | 15 | 12-10-2018 | R$ 52.70 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICA... mais | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 5520 | J |
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2018 | 1,628 | 16-10-2018 | R$ 355.00 | valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transpor... mais | JOSE BORBA IPI PALHETA | 5521 | J |
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2018 | 1,600 | 17-10-2018 | R$ 655.00 | valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transpor... mais | EVANDRO DE OLIVEIRA GOES | 5522 | J |
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2018 | 2,271 | 23-10-2018 | R$ 2,000.00 | valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transpor... mais | ROSILEIA MEIRELES VIEIRA | 5523 | J |
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2018 | 1,930 | 23-10-2018 | R$ 355.00 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSP... mais | ADELSON SA DE SOUZA | 5524 | J |
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2018 | 2,049 | 01-10-2018 | R$ 6,500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A 1ª TERMO ADITIVO AO CONTRATO D... mais | ORDEMI TEIXEIRA DA SILVA ME (EFICAZ CONSULT. PROJE | 5525 | J |
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2018 | 2,965 | 09-10-2018 | R$ 77,615.23 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE ... mais | CAVALCANTE E SAHDOO LTDA | 5526 | J |
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2018 | 3,067 | 24-10-2018 | R$ 3,450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO... mais | ANA MARIA VALENTE MARQUES | 5527 | F |
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2018 | 3,016 | 09-10-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais | DEBORAH RAMOS DOS SANTOS | 5529 | F |
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2018 | 3,097 | 19-10-2018 | R$ 5,238.80 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVI... mais | SUELY R. DO PRADO - ME | 5531 | J |
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2018 | 3,126 | 31-10-2018 | R$ 4,263.45 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTU... mais | ANTONIO MARDSON DE PAULA | 5532 | J |
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2018 | 3,127 | 31-10-2018 | R$ 6,730.60 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUSIÇÃO MATERIAL HIDRAULICO B... mais | ANTONIO MARDSON DE PAULA | 5533 | J |
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2018 | 3,059 | 22-10-2018 | R$ 2,512.60 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVI... mais | SUELY R. DO PRADO - ME | 5534 | J |
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2018 | 3,118 | 30-10-2018 | R$ 4,675.62 | VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA BEM... mais | ANTONIO MARDSON DE PAULA | 5535 | J |
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2018 | 3,119 | 30-10-2018 | R$ 6,617.63 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTU... mais | ANTONIO MARDSON DE PAULA | 5536 | J |
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2018 | 3,135 | 12-11-2018 | R$ 17,112.00 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BEM ... mais | RM NAVECA EPP | 5537 | J |
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2018 | 3,128 | 31-10-2018 | R$ 9,748.00 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO... mais | ANTONIO MARDSON DE PAULA | 5538 | J |
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2018 | 3,129 | 31-10-2018 | R$ 6,139.00 | VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FERRAMENTAS ... mais | ANTONIO MARDSON DE PAULA | 5539 | J |
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2018 | 2,050 | 01-10-2018 | R$ 2,328.28 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA NA... mais | J S SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELLI-EPP | 5546 | J |
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2018 | 2,304 | 29-11-2018 | R$ 71.55 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 2298... mais | FOPAG - HR EXTRA - SCFV. CONT. PREF. - TEMPORÁRIO | 5643 | J |