Ano Exerc Ordem Data Emissao Data Vencimento Empenho Valor Descrição do Pagamento Credor Liquidado
2018 6,111 06-12-2018 06-12-2018 3,586
R$ 1,600.00
PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR SELEÇÃO MASTER EM JOGOS EM MAUES NESTE MES DE DEZEMBRO.
DERLANI COSTA MAR
R$ 1,600.00
2018 5,829 01-11-2018 01-11-2018 3,436
R$ 27,500.75
PAGAMENTO COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SEMED. PP 025/2017.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
R$ 27,500.75
2018 5,831 14-11-2018 14-11-2018 3,438
R$ 10,000.00
PAGAMENTO COM DESPESA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DA FINAL DA 2º OLIMPIADA DO PROJETO ATLETAS DE CRISTO BORBENSE,NAS MODALIDADES, FUTSAL MASCULINO E FEMININO, FUTEBOL DE CAMPO MASCULINO E FEMININO, JIU-JITSU E ATLETISMO, QUE SERA REALIZADO NA QUADRA POLIESPORTIVA DAIA MUNIZ.
DENILZA DE SOUZA PIMENT0
R$ 10,000.00
2018 5,835 01-11-2018 01-11-2018 3,447
R$ 1,400.00
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO DA COMUNIDADE MARUIN.
JEAN SOBRAL DE BRITO
R$ 1,400.00
2018 5,837 01-11-2018 01-11-2018 3,449
R$ 790.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAQUINA DE CORTE, DESTINADO A ATELIÊ DESTA PREFEITURA.
E DE S ANDRADE FILHO - ME
R$ 790.00
2018 5,844 01-11-2018 01-11-2018 3,451
R$ 3,253.25
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADO AS AÇÕES DE ENDEMIAS NO MUNICIPIO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nº001/2018-CPL.
M. L. SOARES
R$ 3,253.25
2018 5,845 01-11-2018 01-11-2018 3,452
R$ 4,974.40
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
ANTONIO MARDSON DE PAULA
R$ 4,974.40
2018 5,846 17-12-2018 17-12-2018 3,052
R$ 2,512.60
PAGAMENTO COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS FUNEBRES DIVERSOS DE 01 (UM) ENTE QUERIDO DATADO 15.10.2018.
SUELY R. DO PRADO - ME
R$ 2,512.60
2018 5,847 17-12-2018 17-12-2018 3,058
R$ 2,512.60
PAGAMENTO COM DESPESA REFERENTE SERVIÇOS FUNEBRES DE MUNICIPIOS VINCULADO A SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - SEMASDH.
SUELY R. DO PRADO - ME
R$ 2,512.60
2018 5,848 14-12-2018 14-12-2018 2,884
R$ 798.00
PAGAMENTO COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SUPRIR NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO, CONF PP Nª011/2018.
AVENIDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E ARTIGO
R$ 798.00
2018 5,849 17-12-2018 17-12-2018 3,378
R$ 2,512.60
PAGAMENTO COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS FUNEBRES DIVERSOS DE 01 (UM) ENTE QUERIDO DATADO 15.11.2018.
SUELY R. DO PRADO - ME
R$ 2,772.20
2018 5,851 13-12-2018 13-12-2018 2,771
R$ 6,000.00
PAGAMENTO COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DO BARCO JB, QUE TRANSPORTA OLEO DIESEL PARA AS COMUNIDADE DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.
G. C MOREIRA CONSTRUÇÃO NAVAL
R$ 6,000.00
2018 5,852 16-12-2018 16-12-2018 1,784
R$ 24,480.00
PAGAMENTO COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A NECESSIDADES DOS VEICULOS QUE PRESTAM SERVIÇOS AS SEC. FINANÇAS, ESPORTE E JUVENTUDE, ADMINISTRAÇÃO E VINCULADOS CONF. PP Nª001/2018-CPL.
AUTO POSTO LANAS BELLA
R$ 24,480.00
2018 5,854 06-12-2018 06-12-2018 2,917
R$ 7,632.00
PAGAMENTO DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE A.S.G NAS ESCOLAS MUNICIPAIS VINCULADO A SEMED.
FOPAG PREST. SERV. - EDUCAÇÃO
R$ 7,632.00
2018 5,856 01-11-2018 01-11-2018 3,453
R$ 3,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MARECHAL DEODORO, Nª 000, BAIRRO CENTRO, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A MARÇO E ABRIL.
JOSÉ JAIME XENOFONTE
R$ 3,000.00
2018 5,857 11-12-2018 11-12-2018 2,868
R$ 55.17
PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMO FOPAG GABINETE EFETIVO.
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO
R$ 55.17
2018 5,858 11-12-2018 11-12-2018 2,869
R$ 4,412.12
PAGAMENTO DO EMPENHO 2282/2018- DA FOPAG SERVIDORES COMISSIONADOS - GABINETE DO PREFEITO.
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO
R$ 4,412.12
2018 5,859 11-12-2018 11-12-2018 2,865
R$ 46.11
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE SÁUDE - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. SAÚDE - ESTATUTÁRIO
R$ 46.11
2018 5,860 11-12-2018 11-12-2018 3,168
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE SÁUDE - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - SEC. MUN. SAÚDE - TEMPORÁRIO
R$ 1,000.00
2018 5,861 11-12-2018 11-12-2018 2,872
R$ 927.04
PAGAMENTO REFERENTE Nº2539 FOLHA DE PAGAMENTO DO PROF. DA SAÚDE (R.P) - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - PROF. DA SAÚDE (R.P) - ESTATUTÁRIO
R$ 927.04
Total: R$ 79.864.120,69