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  Emp. Tipo Emissão Valor Histórico C.Contábil Funcional Recurso Proj/Atv Desp. Elem. Despesa
1 3670 O 01/10/2019 R$ 2.915,13 VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (AGRI Mais ... 46374.0 12.361.0062 80 2.014 134 3.3.90.30.07.00.00.00
1 3669 O 01/10/2019 R$ 2.691,05 VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERE Mais ... 46374.0 12.361.0062 80 2.014 134 3.3.90.30.07.00.00.00
1 3668 O 01/10/2019 R$ 3.156,00 VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (AGRI Mais ... 46374.0 12.361.0062 80 2.014 134 3.3.90.30.07.00.00.00
1 3667 O 01/10/2019 R$ 1.570,00 VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTOR DE A Mais ... 46424.0 08.244.0034 742 2.039 471 3.3.90.36.99.99.00.00
1 3666 O 01/10/2019 R$ 6.350,00 VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINA E ROÇAG Mais ... 46394.0 12.361.0062 100 2.016 172 3.3.90.36.99.99.00.00
1 3665 O 01/10/2019 R$ 1.500,00 VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARRETOS DE MA Mais ... 46440.0 12.361.0062 100 2.016 172 3.3.90.36.99.99.00.00
1 3664 O 01/10/2019 R$ 450,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO Mais ... 46401.0 12.122.0011 100 2.012 116 3.3.90.14.00.00.00.00
1 3663 O 01/10/2019 R$ 2.200,00 VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORIA TECNIC Mais ... 46401.0 12.361.0060 100 2.013 128 3.3.90.36.06.00.00.00
1 3662 O 01/10/2019 R$ 650,00 VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARRETOS DE BA Mais ... 46401.0 15.452.0011 100 2.030 328 3.3.90.36.99.99.00.00
1 3661 O 01/10/2019 R$ 500,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PRE Mais ... 46444.0 27.812.0173 100 2.037 417 3.3.90.48.00.00.00.00
1 3660 O 01/10/2019 R$ 2.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESP Mais ... 46444.0 04.123.0011 100 2.010 82 3.3.90.48.00.00.00.00
1 3659 O 01/10/2019 R$ 2.800,00 VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFEÇÃO DE LA Mais ... 46444.0 12.361.0062 100 2.016 172 3.3.90.36.99.99.00.00
1 3658 O 01/10/2019 R$ 740,00 VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS APOIO TECNICO NA Mais ... 46444.0 20.605.0011 100 2.035 391 3.3.90.36.06.00.00.00
1 3657 O 01/10/2019 R$ 1.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZAS DIVER Mais ... 46444.0 12.361.0062 100 2.016 172 3.3.90.36.99.99.00.00
1 3656 O 01/10/2019 R$ 850,00 VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO NO Mais ... 46443.0 27.812.0173 100 2.037 415 3.3.90.36.99.99.00.00
1 3655 O 01/10/2019 R$ 6.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PALESTRA DO O Mais ... 46443.0 12.361.0062 100 2.016 172 3.3.90.36.99.99.00.00
1 3654 O 01/10/2019 R$ 2.315,78 VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TIRAGEM DE CÓP Mais ... 46443.0 12.361.0062 100 2.016 172 3.3.90.36.99.99.00.00
1 3653 O 01/10/2019 R$ 5.270,00 VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE R Mais ... 46443.0 12.361.0062 100 2.016 172 3.3.90.36.99.99.00.00
1 3652 O 01/10/2019 R$ 2.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO E Mais ... 0.0 27.812.0173 100 2.037 417 3.3.90.48.00.00.00.00
1 3651 O 01/10/2019 R$ 1.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AS E Mais ... 0.0 12.361.0062 100 2.016 172 3.3.90.36.23.00.00.00
Total: R$ 45.957,96