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  Emp. Tipo Emissão Valor Histórico C.Contábil Funcional Recurso Proj/Atv Desp. Elem. Despesa
1 3283 O 02/09/2019 R$ 58.503,80 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE D Mais ... 52990.0 12.361.0062 11 2.016 161 3.3.90.30.16.00.00.00
1 3282 O 02/09/2019 R$ 9.870,00 VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFECÇÃO DE CALÇ Mais ... 46443.0 27.812.0173 100 2.037 415 3.3.90.36.99.99.00.00
1 3281 O 02/09/2019 R$ 530,00 VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE R Mais ... 46428.0 08.244.0034 746 2.039 472 3.3.90.36.23.00.00.00
1 3280 O 02/09/2019 R$ 2.830,00 VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO E Mais ... 46428.0 08.244.0034 746 2.039 472 3.3.90.36.18.00.00.00
1 3279 O 02/09/2019 R$ 1.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NA CONFECÇÃO D Mais ... 46440.0 12.361.0062 100 2.016 172 3.3.90.36.23.00.00.00
1 3278 O 02/09/2019 R$ 840,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIP Mais ... 46440.0 12.361.0062 100 2.016 172 3.3.90.36.25.00.00.00
1 3277 O 02/09/2019 R$ 1.000,00 PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE LANCHES DIVERSOS, DE Mais ... 46443.0 04.122.0011 100 2.002 27 3.3.90.36.23.00.00.00
1 3276 O 02/09/2019 R$ 2.200,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA JUNTO Mais ... 46401.0 12.361.0060 100 2.013 128 3.3.90.36.99.01.00.00
1 3275 O 02/09/2019 R$ 2.900,00 VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE AER Mais ... 46397.0 04.122.0011 100 2.002 28 3.3.90.39.99.99.00.00
1 3274 O 02/09/2019 R$ 1.500,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO E LIMPEZA NOS Mais ... 46440.0 15.452.0081 100 2.032 344 3.3.90.36.25.00.00.00
1 3273 O 02/09/2019 R$ 34.832,50 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DES Mais ... 52990.0 12.361.0062 11 2.016 161 3.3.90.30.22.00.00.00
1 3272 O 02/09/2019 R$ 850,00 VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE Mais ... 46396.0 12.361.0062 74 2.016 171 3.3.90.36.18.00.00.00
1 3271 O 02/09/2019 R$ 850,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE PREPARO DE LANCHES, PARA Mais ... 46396.0 12.361.0062 74 2.016 171 3.3.90.36.99.99.00.00
1 3270 O 02/09/2019 R$ 6.650,00 VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NAS AÇÕES ITIN Mais ... 46428.0 08.244.0034 746 2.039 472 3.3.90.36.99.99.00.00
1 3269 O 02/09/2019 R$ 1.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E T Mais ... 46425.0 08.244.0034 763 2.039 473 3.3.90.36.99.99.00.00
1 3268 O 02/09/2019 R$ 1.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PORTAIS E JA Mais ... 46440.0 15.452.0011 100 2.030 328 3.3.90.36.99.99.00.00
1 3267 G 02/09/2019 R$ 10.429,10 VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A FOPAG DE LI Mais ... 46443.0 15.452.0081 100 2.031 338 3.3.90.36.25.00.00.00
1 3266 O 02/09/2019 R$ 1.050,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO E LIMPEZA DO Mais ... 0.0 15.452.0011 100 2.030 328 3.3.90.36.25.00.00.00
1 3265 O 02/09/2019 R$ 4.800,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE REPAROS DA PARTE ELETRICA Mais ... 46401.0 15.452.0011 100 2.030 328 3.3.90.36.99.99.00.00
1 3264 O 02/09/2019 R$ 4.800,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE REPAROS DA PARTE ELETRICA Mais ... 46401.0 15.452.0011 100 2.030 328 3.3.90.36.99.99.00.00
Total: R$ 147.435,40