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  Emp. Tipo Emissão Valor Histórico C.Contábil Funcional Recurso Proj/Atv Desp. Elem. Despesa
1 2942 O 01/08/2019 R$ 4.158,00 VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA FOPAG DE DIARI Mais ... 46397.0 15.452.0081 100 2.031 338 3.3.90.36.99.99.00.00
1 2941 O 01/08/2019 R$ 3.984,80 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( Mais ... 46374.0 12.361.0062 80 2.014 134 3.3.90.30.07.00.00.00
1 2940 O 01/08/2019 R$ 4.710,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( Mais ... 46443.0 10.301.0052 100 2.040 531 3.3.90.30.07.00.00.00
1 2939 O 01/08/2019 R$ 2.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS CUS Mais ... 46443.0 10.301.0052 100 2.040 543 3.3.90.48.00.00.00.00
1 2938 O 01/08/2019 R$ 74.050,00 VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTADORE Mais ... 52990.0 12.361.0060 11 2.013 126 3.3.90.36.99.01.00.00
1 2937 O 01/08/2019 R$ 1.449,80 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADA A SEC Mais ... 46443.0 04.123.0011 100 2.010 78 3.3.90.30.99.00.00.00
1 2936 O 01/08/2019 R$ 640,00 VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFEÇÃO DE SA Mais ... 46443.0 12.365.0070 100 2.022 213 3.3.90.36.23.00.00.00
1 2935 O 01/08/2019 R$ 6.280,00 VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E MANU Mais ... 46443.0 15.452.0011 100 2.030 328 3.3.90.36.99.99.00.00
1 2934 O 01/08/2019 R$ 1.300,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE PORTAS E JAN Mais ... 46443.0 04.123.0011 100 2.010 80 3.3.90.36.99.99.00.00
1 2933 O 01/08/2019 R$ 5.300,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS, EXE Mais ... 46443.0 12.361.0062 100 1.004 101 3.3.90.36.99.99.00.00
1 2932 O 01/08/2019 R$ 998,00 VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA (CAPIN Mais ... 46443.0 15.452.0081 100 2.032 344 3.3.90.36.25.00.00.00
1 2931 O 01/08/2019 R$ 1.100,00 VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS OBRAS DE TRAN Mais ... 46443.0 15.452.0011 100 2.030 328 3.3.90.36.99.99.00.00
1 2930 O 01/08/2019 R$ 26.946,00 VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA FOPAG DOS PRES Mais ... 0.0 12.122.0011 100 2.012 118 3.3.90.36.99.99.00.00
1 2929 E 01/08/2019 R$ 500,00 VALOR QUE SE EMPENHA COMPLEMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS GABINETE DO PREFEITO Mais ... 46445.0 04.122.0011 100 2.002 18 3.1.90.04.01.00.00.00
1 2928 E 01/08/2019 R$ 26.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA COMPLEMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL D Mais ... 46445.0 15.452.0011 100 2.030 321 3.1.90.04.01.00.00.00
1 2927 E 01/08/2019 R$ 91.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA COMPLEMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL D Mais ... 46398.0 15.452.0081 100 2.031 334 3.1.90.11.01.00.00.00
1 2926 E 01/08/2019 R$ 10.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA COMPLEMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL D Mais ... 46445.0 10.302.0011 100 2.023 221 3.1.90.04.01.00.00.00
1 2925 E 01/08/2019 R$ 2.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA COMPLEMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL D Mais ... 46445.0 15.452.0081 100 2.031 333 3.1.90.04.01.00.00.00
1 2924 E 01/08/2019 R$ 3.200,00 VALOR QUE SE EMPENHA COMPLEMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL D Mais ... 46445.0 27.122.0011 100 2.036 402 3.1.90.04.01.00.00.00
1 2923 E 01/08/2019 R$ 22.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA COMPLEMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL D Mais ... 46445.0 15.452.0081 100 2.031 333 3.1.90.04.01.00.00.00
Total: R$ 287.616,60