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  Emp. Tipo Emissão Valor Histórico C.Contábil Funcional Recurso Proj/Atv Desp. Elem. Despesa
1 1663 O 01/04/2020 R$ 1.000,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, CONF.DOC. EM ANEXO. 46401.0 08.244.0011 100 2.025 222 3.3.90.36.23.00.00.00
1 1664 O 01/04/2020 R$ 1.750,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS, CONF. Mais ... 46428.0 08.244.0019 2021 2.055 690 3.3.90.48.00.00.00.00
1 1665 O 01/04/2020 R$ 2.316,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITADORA, CONF. DOC. Mais ... 46428.0 08.244.0034 746 2.039 571 3.3.90.36.06.00.00.00
1 1666 O 01/04/2020 R$ 6.000,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, CONF. DOC. EM ANEXO. 46428.0 08.244.0034 746 2.039 571 3.3.90.36.23.00.00.00
1 1682 O 01/04/2020 R$ 1.045,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO DE ROÇAGEM, CONF. DOC. EM ANEXO. 52990.0 12.361.0062 11 2.016 437 3.3.90.36.25.00.00.00
1 1683 O 01/04/2020 R$ 7.894,74 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA COZINDA DA ESCOLA MUNI Mais ... 52990.0 12.361.0062 11 2.016 437 3.3.90.36.22.00.00.00
1 1684 O 01/04/2020 R$ 4.000,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO DE CONDUTOR DE BARCO, CONF. DOC.EM ANEX Mais ... 52990.0 12.361.0062 11 2.016 437 3.3.90.36.99.99.00.00
1 1685 O 01/04/2020 R$ 4.105,26 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERIÇO DE PINTURA EM ESCOLA. CONF.DOC EM ANEXO. 52990.0 12.361.0062 11 1.004 420 3.3.90.36.22.00.00.00
1 1686 O 01/04/2020 R$ 2.500,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE REPAROS NO PISO DA ESCOLA MUNICIPAL Mais ... 52990.0 12.361.0062 11 1.004 420 3.3.90.36.22.00.00.00
1 1687 O 01/04/2020 R$ 7.370,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO DE MANUETNÇÃO NO REFEIT´RIO DA ESCOLA R Mais ... 52990.0 12.361.0062 11 1.004 420 3.3.90.36.22.00.00.00
1 1688 O 01/04/2020 R$ 4.215,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, CONF. DOC.EM ANEXO. 52990.0 12.361.0062 11 2.016 437 3.3.90.36.99.01.00.00
1 1689 O 01/04/2020 R$ 27.502,42 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E Mais ... 52990.0 12.361.0062 11 1.004 419 3.3.90.30.24.00.00.00
1 1690 O 01/04/2020 R$ 3.000,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE PINTURA NA ESCOLAMUNICIPAL SÃO JORG Mais ... 52990.0 12.361.0062 11 1.004 420 3.3.90.36.22.00.00.00
1 1691 O 01/04/2020 R$ 2.600,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO. 52990.0 12.361.0062 11 2.016 437 3.3.90.36.06.00.00.00
1 1692 O 01/04/2020 R$ 2.694,74 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO DRVIÇO DE ENCADERNAÇÃO, CONF. DOC.EM ANEXO. 52990.0 12.361.0062 11 2.016 437 3.3.90.36.99.99.00.00
1 1693 O 01/04/2020 R$ 3.000,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA, CONF. DOC. EM AN Mais ... 52990.0 12.361.0062 11 2.016 437 3.3.90.36.06.00.00.00
1 1694 O 01/04/2020 R$ 2.994,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUN Mais ... 52990.0 12.361.0062 11 2.016 437 3.3.90.36.25.00.00.00
1 1695 O 01/04/2020 R$ 3.000,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE, CONF. DOC. Mais ... 52990.0 12.361.0062 11 2.016 437 3.3.90.36.06.00.00.00
1 1707 O 01/04/2020 R$ 1.045,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE DIGITADORA, CONF. DOC. EM ANEXO. 46401.0 08.244.0011 100 2.025 222 3.3.90.36.06.00.00.00
1 1708 O 01/04/2020 R$ 233,94 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EMISSÃO DE ART, CONF. DOC. EM ANEXO. 46401.0 15.452.0011 100 2.030 295 3.3.90.39.99.99.00.00
Total: R$ 88.266,10