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  Emp. Tipo Emissão Valor Histórico C.Contábil Funcional Recurso Proj/Atv Desp. Elem. Despesa
1 1575 O 01/04/2020 R$ 6.400,00 PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, CONF. DOC. EM ANEXO. 46443.0 15.452.0081 100 2.032 310 3.3.90.36.23.00.00.00
1 1576 O 01/04/2020 R$ 736,84 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO DE DIGITAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO. 46443.0 12.122.0011 100 2.012 111 3.3.90.36.99.99.00.00
1 1577 O 01/04/2020 R$ 4.930,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. DOC. E Mais ... 46443.0 10.301.0052 100 2.040 477 3.3.90.30.07.00.00.00
1 1591 O 01/04/2020 R$ 1.500,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSPORTE DE MATERIAL DIVERSOS, CONF. DOC. EM Mais ... 46440.0 15.452.0011 100 2.030 294 3.3.90.36.99.99.00.00
1 1592 O 01/04/2020 R$ 1.874,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, CONF.DOC. EM ANEXO. 46440.0 04.122.0011 100 2.002 27 3.3.90.36.23.00.00.00
1 1593 O 01/04/2020 R$ 1.500,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, CONF. DOC.EM ANEXO. 46440.0 15.452.0011 100 2.030 294 3.3.90.36.23.00.00.00
1 1594 G 01/04/2020 R$ 2.447,37 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CARRETO DE MATERIAIS DIVERSOS, CONF. DOC. EM AN Mais ... 46440.0 15.452.0011 100 2.030 294 3.3.90.36.99.99.00.00
1 1605 O 01/04/2020 R$ 18.500,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS MÉDICO NA UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOC Mais ... 48332.0 10.302.0052 62 2.045 669 3.3.90.36.99.99.00.00
1 1606 O 01/04/2020 R$ 94.595,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMALÓGICO, CONF. DOC. E Mais ... 50212.0 10.302.0052 62 2.045 687 3.3.90.30.09.00.00.00
1 1616 O 01/04/2020 R$ 5.300,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE ULTRASONOGRÁFIA, CONF. DOC. EM ANEX Mais ... 50212.0 10.302.0052 9 2.045 535 3.3.90.36.06.00.00.00
1 1617 O 01/04/2020 R$ 34.650,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE TRASNPORTE AÉREO, CONF. DOC.EM ANEX Mais ... 50212.0 10.302.0052 9 2.045 536 3.3.90.39.99.99.00.00
1 1618 O 01/04/2020 R$ 50.020,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTES FLUVIAL DE ENCOMENDAS, Mais ... 50212.0 10.302.0052 9 2.045 536 3.3.90.39.74.00.00.00
1 1655 O 01/04/2020 R$ 2.110,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA EM ESCOLA MUNIC Mais ... 46396.0 12.361.0062 74 1.004 96 3.3.90.36.22.00.00.00
1 1656 O 01/04/2020 R$ 3.000,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE PINTURA EM ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL Mais ... 46396.0 12.361.0062 74 1.004 96 3.3.90.36.22.00.00.00
1 1657 O 01/04/2020 R$ 1.894,74 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO REFEIÇÕES, CONF. DOC. EM ANEXO. 46396.0 12.361.0062 74 2.016 149 3.3.90.36.23.00.00.00
1 1658 O 01/04/2020 R$ 1.045,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, CONF. DOC. EM ANEXO. 46400.0 08.244.0011 100 2.025 222 3.3.90.36.23.00.00.00
1 1659 O 01/04/2020 R$ 1.045,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO. 46400.0 08.244.0011 100 2.025 222 3.3.90.36.06.00.00.00
1 1660 O 01/04/2020 R$ 1.045,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO. 46400.0 08.244.0011 100 2.025 222 3.3.90.36.06.00.00.00
1 1661 O 01/04/2020 R$ 6.842,11 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESORIA, CONF. DOC. EM Mais ... 46394.0 18.541.0011 100 2.034 328 3.3.90.36.06.00.00.00
1 1662 O 01/04/2020 R$ 1.452,63 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, CONF.DOC. EM ANEXO. 46428.0 08.244.0034 746 2.039 571 3.3.90.36.23.00.00.00
Total: R$ 240.887,69