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  Emp. Tipo Emissão Valor Histórico C.Contábil Funcional Recurso Proj/Atv Desp. Elem. Despesa
1 3672 O 14/09/2020 R$ 5.600,00 PELA DESPESA EMPENHADA SERVICO PRESTADO COM CONFECCAO DE KITS DE CAIXOES CONF DO Mais ... 0.0 15.452.0011 100 2.030 294 3.3.90.36.99.99.00.00
1 3671 O 10/09/2020 R$ 38.949,70 PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICOES DE MATERIAIS ELETRICOS CONF DOCUMENTO EM A Mais ... 0.0 12.361.0062 100 1.004 93 3.3.90.30.99.00.00.00
1 3670 O 03/08/2020 R$ 40.788,63 VALOR QUE SE EMPENHA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MAC- TEMPORARIO, EM NOME DE MARIA Mais ... 46398.0 10.302.0052 9 2.045 530 3.1.90.04.01.00.00.00
1 3669 O 10/09/2020 R$ 1.789,47 PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO PRESTADO DE CONFECCAO DE PAES CONF DOCUMENTO Mais ... 52990.0 12.361.0062 100 1.004 95 3.3.90.36.99.99.00.00
1 3668 O 01/09/2020 R$ 5.105,26 PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA ESCOL Mais ... 52990.0 12.361.0062 100 1.004 95 3.3.90.36.99.99.00.00
1 3667 O 21/09/2020 R$ 1.500,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO PRESTADO NO PREPARO DE ALIMENTACAO CONF DOCUM Mais ... 52990.0 12.361.0062 100 1.004 95 3.3.90.36.99.99.00.00
1 3666 O 10/09/2020 R$ 6.000,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO PRESTADO DE CONFECCAO DE FARDAMENTO CONF DOCU Mais ... 52990.0 12.361.0062 100 1.004 95 3.3.90.36.99.99.00.00
1 3665 O 01/09/2020 R$ 10.000,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO PRESTADO DE MANUTENCAO TROCA DO FORRO DA ESCO Mais ... 52990.0 12.361.0062 100 1.004 95 3.3.90.36.99.99.00.00
1 3664 O 08/09/2020 R$ 3.052,63 PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO PRESTADO NO PREPARO DE ALIMENTACAO CONF DOCUM Mais ... 52990.0 12.361.0062 100 2.016 147 3.3.90.36.99.99.00.00
1 3663 O 10/09/2020 R$ 5.260,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO PRESTADO DE REBOBINAMENTO DE GERADORES CONF D Mais ... 52990.0 12.361.0062 100 2.016 147 3.3.90.36.99.99.00.00
1 3662 O 03/08/2020 R$ 2.867,67 PELA DESPESA EMPENHADA COM DARF COD 1708 (IRF) PARA ATENDER ESTA SECRETARIA MUNI Mais ... 46440.0 28.846.0224 100 2.011 86 3.3.90.47.12.00.00.00
1 3661 O 01/09/2020 R$ 3.000,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO PRESTADO DE DIGITACAO CONF DOCUMENTO EM ANEXO Mais ... 52990.0 12.361.0062 100 2.016 147 3.3.90.36.99.99.00.00
1 3660 O 11/09/2020 R$ 750,00 PELA DESPESA PAGA COM CONCESSAO DE 05 (CINCO)DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM A Mais ... 52990.0 12.361.0062 100 2.016 139 3.3.90.14.00.00.00.00
1 3659 O 11/09/2020 R$ 450,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM CONCESSAO DE 03 (TRES)DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS C Mais ... 52990.0 12.361.0062 100 2.016 139 3.3.90.14.00.00.00.00
1 3658 O 07/09/2020 R$ 660,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM CONCESSAO DE 03 (TRES)DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS C Mais ... 52990.0 12.361.0062 100 2.016 139 3.3.90.14.00.00.00.00
1 3657 O 03/09/2020 R$ 6.500,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO PRESTADO DE REPAROS NO TELHADO DA ESCOLA MUNC Mais ... 52990.0 12.361.0062 100 2.016 147 3.3.90.36.99.99.00.00
1 3656 O 01/09/2020 R$ 5.500,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DE MATERIAL DESTINADO Mais ... 52990.0 12.361.0062 100 2.016 147 3.3.90.36.99.99.00.00
1 3655 O 08/09/2020 R$ 4.210,53 PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA E MANUTENCAO ELETRICA DO Mais ... 52990.0 12.361.0062 100 2.016 154 3.3.90.48.00.00.00.00
1 3654 O 01/09/2020 R$ 2.447,37 PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO PRESTADO DE SOFTWARE NOS COMPUTADORES CONF DO Mais ... 52990.0 12.361.0062 100 2.016 154 3.3.90.48.00.00.00.00
1 3653 O 25/09/2020 R$ 49.300,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICOES DE GERADORES CONF DOCUMENTO EM ANEXO, PARA Mais ... 52990.0 12.361.0062 100 2.016 158 4.4.90.52.99.00.00.00
Total: R$ 193.731,26