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  Emp. Tipo Emissão Valor Histórico C.Contábil Funcional Recurso Proj/Atv Desp. Elem. Despesa
1 1910 O 14/05/2020 R$ 33.885,60 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONF. DOC. Mais ... 46401.0 12.361.0062 100 2.016 156 3.3.90.92.00.00.00.00
1 1911 O 14/05/2020 R$ 19.918,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAL DE INFORMÁTICA, CONF. DOC. E Mais ... 46401.0 12.361.0062 100 2.016 156 3.3.90.92.00.00.00.00
1 1912 O 14/05/2020 R$ 31.232,40 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONF. DOC. Mais ... 46401.0 12.361.0062 100 2.016 156 3.3.90.92.00.00.00.00
1 1913 O 14/05/2020 R$ 2.180,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE AR SPLIT E BEBEDOURO, CONF. DOC. E Mais ... 46401.0 04.122.0011 100 2.002 31 4.4.90.52.36.00.00.00
1 1975 O 14/05/2020 R$ 31.002,45 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. DOC. E Mais ... 46396.0 12.361.0062 74 2.016 157 3.3.90.92.00.00.00.00
1 1990 O 14/05/2020 R$ 39.811,85 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, COINF. DOC Mais ... 46397.0 04.122.0011 100 2.005 57 3.3.90.92.00.00.00.00
1 1991 O 14/05/2020 R$ 27.302,50 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, COINF. DO Mais ... 46397.0 04.122.0011 100 2.005 57 3.3.90.92.00.00.00.00
1 1992 O 14/05/2020 R$ 52.924,75 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, CON Mais ... 0.0 04.122.0011 100 2.005 57 3.3.90.92.00.00.00.00
1 1993 O 14/05/2020 R$ 52.924,75 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONF. DOC. EM Mais ... 46397.0 04.122.0011 100 2.005 57 3.3.90.92.00.00.00.00
1 2003 O 14/05/2020 R$ 2.500,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR, CONF Mais ... 46397.0 12.361.0062 100 2.014 127 3.3.90.36.99.01.00.00
1 1953 G 13/05/2020 R$ 24.000,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO PARA TRANSPORTAR A M Mais ... 46396.0 12.361.0062 74 2.014 699 3.3.90.36.99.99.00.00
1 1966 O 13/05/2020 R$ 3.157,89 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO GRUPO GERADOR DE ENER Mais ... 46394.0 15.452.0011 100 2.030 294 3.3.90.36.18.00.00.00
1 1985 O 13/05/2020 R$ 1.000,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AUXILIO, CONF. DOC. EM ANEXO. 46397.0 08.244.0191 100 2.026 231 3.3.90.48.00.00.00.00
1 1986 O 13/05/2020 R$ 2.000,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PROGRAMA MAIS MÉDICO, CONF. DOC. EM ANEXO. 46397.0 10.301.0052 100 2.040 490 3.3.90.48.00.00.00.00
1 1987 O 13/05/2020 R$ 2.000,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONF. DOC. EM ANEXO. 46397.0 10.301.0052 100 2.040 490 3.3.90.48.00.00.00.00
1 1988 O 13/05/2020 R$ 2.000,00 PELA DESPESA EMPENHA REFERENTE PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONF. DOC. EM ANEXO. 46397.0 10.301.0052 100 2.040 490 3.3.90.48.00.00.00.00
1 1989 O 13/05/2020 R$ 2.850,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONF. DOC. EM ANEXO. 46397.0 10.301.0052 100 2.040 490 3.3.90.48.00.00.00.00
1 1886 O 12/05/2020 R$ 149.750,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, CON Mais ... 52990.0 12.361.0062 11 2.016 435 3.3.90.30.22.00.00.00
1 1887 O 12/05/2020 R$ 2.631,58 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO DE CONDUTOR DE EMBARCAÇÃO, CONF. DOC. E Mais ... 52990.0 12.361.0062 11 2.016 437 3.3.90.36.99.99.00.00
1 1965 O 12/05/2020 R$ 2.743,00 PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM 01 (UMA) BOMBA INJETORA, CONF. Mais ... 46394.0 15.452.0011 100 2.030 295 3.3.90.39.17.00.00.00
Total: R$ 485.814,77