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  Emp. Tipo Emissão Valor Histórico C.Contábil Funcional Recurso Proj/Atv Desp. Elem. Despesa
1 1819 O 04/05/2020 R$ 3.135,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOPAG REPRESENTAÇÃO EM MANAUS, CONF. DOC. EM AN Mais ... 46443.0 04.122.0011 100 2.002 27 3.3.90.36.06.00.00.00
1 1820 O 04/05/2020 R$ 2.500,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, CONF. DOC. EM ANEXO. 46443.0 12.122.0011 100 2.012 111 3.3.90.36.23.00.00.00
1 1821 O 04/05/2020 R$ 1.500,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO DE INFORMÁTICA, CONF. DOC. EM ANEXO. 46443.0 12.122.0011 100 2.012 111 3.3.90.36.06.00.00.00
1 1832 O 04/05/2020 R$ 2.000,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS DE TECIDOS, CONF. DOC. EM Mais ... 46444.0 08.244.0011 100 2.025 222 3.3.90.36.99.99.00.00
1 1833 O 04/05/2020 R$ 640,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO ROTEADOR DA SEMED, CON Mais ... 46444.0 12.122.0011 100 2.012 111 3.3.90.36.55.00.00.00
1 1834 O 04/05/2020 R$ 1.045,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, CONF. DOC. EM ANEXO. 46444.0 12.122.0011 100 2.012 111 3.3.90.36.23.00.00.00
1 1835 O 04/05/2020 R$ 2.105,26 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO. 46444.0 08.244.0011 100 2.025 222 3.3.90.36.99.99.00.00
1 1848 O 04/05/2020 R$ 18.500,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL VÓ MUNDO Mais ... 48332.0 10.301.0052 100 2.040 490 3.3.90.48.00.00.00.00
1 1849 O 04/05/2020 R$ 18.500,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL VÓ MUNDO Mais ... 48332.0 10.301.0052 100 2.040 490 3.3.90.48.00.00.00.00
1 1850 O 04/05/2020 R$ 336,84 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM CADEIRAS, CONF. DOC. Mais ... 46440.0 04.122.0011 100 2.002 27 3.3.90.36.22.00.00.00
1 1851 O 04/05/2020 R$ 1.000,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, CONF. DOC. EM ANEXO. 46440.0 12.122.0011 100 2.012 111 3.3.90.36.23.00.00.00
1 1852 O 04/05/2020 R$ 1.000,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CRECHE MUNICIPAL, CONF. Mais ... 46440.0 12.365.0070 100 2.022 180 3.3.90.36.25.00.00.00
1 1853 O 04/05/2020 R$ 421,05 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SEMED, CONF. DOC. EM ANE Mais ... 46440.0 12.122.0011 100 2.012 111 3.3.90.36.25.00.00.00
1 1854 O 04/05/2020 R$ 736,84 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO PARA SEMED, CONF. DOC. Mais ... 46440.0 12.122.0011 100 2.012 111 3.3.90.36.99.99.00.00
1 1855 O 04/05/2020 R$ 1.700,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, CONF. DOC. EM ANEXO. 46440.0 04.122.0011 100 2.002 27 3.3.90.36.23.00.00.00
1 1856 O 04/05/2020 R$ 1.500,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE CARRETOS, CONF. DOC. EM ANEXO. 46440.0 15.452.0011 100 2.030 294 3.3.90.36.99.99.00.00
1 1868 O 04/05/2020 R$ 750,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNET CO CRAS, CONF.DOC. EM ANEX Mais ... 46428.0 08.244.0034 746 2.039 571 3.3.90.36.55.00.00.00
1 1869 O 04/05/2020 R$ 1.700,00 PELA DESPESA EMPENHADA REERENTE SERVGIÇO DE FISIOTERAPIA. CONF. DOC. EM ANENO. 46428.0 08.244.0019 2021 2.055 684 3.3.90.36.06.00.00.00
1 1870 O 04/05/2020 R$ 2.000,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE ORIENTADORA NO CRAS, NO ENFRENTAMEN Mais ... 46428.0 08.244.0019 2021 2.055 684 3.3.90.36.06.00.00.00
1 1871 O 04/05/2020 R$ 1.500,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS ORIENTAÇÃO AOS USUÁRIOS SOBRE A HIGIEN Mais ... 46428.0 08.244.0019 2021 2.055 684 3.3.90.36.06.00.00.00
Total: R$ 62.569,99