Ações Ano Exerc I Liquidacao Data Liquidacao I Empenhos Valor Historico Nome Tipo Credor
2,014 102 20-03-2014 1 17,624.0000 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS NESTE EXERCÍCIO DE 2014. FOPAG - SERVIDORES COMISSIONADOS J
2,014 265 18-07-2014 155 14,184.4500 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, NESTE EXERCÍCIO DE 2014, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02/14. FOPAG - SERVIDORES EFETIVOS J
2,014 104 20-03-2014 2 14,184.4500 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, NESTE EXERCÍCIO DE 2014. FOPAG - SERVIDORES EFETIVOS J
2,014 105 19-03-2014 4 19,271.2000 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE INSS PARTE PATRONAL PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, NESTE EXERCÍCIO DE 2014. INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL J
2,014 106 20-03-2014 84 2,080.3800 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HUMAITAPREV PARTE PATRONAL, NESTE EXERCÍCIO DE 2014, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ. HUMAITA PREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA J
2,014 107 20-03-2014 84 1,560.3000 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HUMAITAPREV PARTE PATRONAL, NESTE EXERCÍCIO DE 2014, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ. HUMAITA PREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA J
2,014 108 20-03-2014 84 1,560.3000 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HUMAITAPREV PARTE PATRONAL, NESTE EXERCÍCIO DE 2014, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ. HUMAITA PREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA J
2,014 109 27-03-2014 2 1,939.8200 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, NESTE EXERCÍCIO DE 2014. FOPAG - SERVIDORES EFETIVOS J
2,014 110 28-03-2014 2 1,137.7000 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, NESTE EXERCÍCIO DE 2014. FOPAG - SERVIDORES EFETIVOS J
2,014 111 28-03-2014 2 1,254.3600 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, NESTE EXERCÍCIO DE 2014. FOPAG - SERVIDORES EFETIVOS J
2,014 112 28-03-2014 2 1,422.1300 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, NESTE EXERCÍCIO DE 2014. FOPAG - SERVIDORES EFETIVOS J
2,014 113 28-03-2014 2 1,137.7000 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, NESTE EXERCÍCIO DE 2014. FOPAG - SERVIDORES EFETIVOS J
2,014 114 07-03-2014 80 3,000.0000 VALOR QUE SE EMPENHA PARA SUPRIR CUSTEIO NA CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A PORTO VELHO, A SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA 43/2014. CARLOS SÉRGIO DA SILVA GUIMARÃES F
2,014 115 28-03-2014 81 1,299.0000 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMO: 1 (UM) CENTRAL DE AR, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPALA. GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMES J
2,014 116 20-03-2014 85 2,100.0000 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CADEIRAS: CONFECÇÃO DE UMA CADEIRA,DE DUAS CADEIRA E CONFECÇÕES DE 08 CADEIRAS CONJUGADAS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPALA. YSMAYLE HENRIQUE RODRIGUES MACIEL J
2,014 117 20-03-2014 82 5,200.0000 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS COMO: PEÇAS DE REPOSIÇÃO DE COMPUTADOR. CENTER MALL SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO L J
2,014 118 11-03-2014 86 2,400.0000 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM ÀS COMUNIDADES DE ACARÁ E ADJÂNCIAS A SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 44/2014. LUIZ ALEXANDRE ROGÉRIO OLIVEIRA F
2,014 119 12-03-2014 87 800.0000 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM ÀS COMUNIDADES DO BAIRRO VERMELHO A SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO AOS RIBEINHOS DESABRIGADOS, CONFORME PORTARIA Nº 45/2014. MARIA DO ROSÁRIO FREIRE LOBO F
2,014 120 12-03-2014 88 2,250.0000 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A PORTO VELHO A SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 46/2014. ALESSANDRA ROCHA SANTOS F
2,014 121 30-03-2014 89 4,950.0000 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME DISCRIMINADO . A. P. BASSO ME J