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Ações | Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome | |
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177 | Ordinário | 19-06-2015 | R$ 9,900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COL... mais | 10 | M. C. DE OLIVEIRA - CONTSRUÇÕES |
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191 | Ordinário | 03-07-2015 | R$ 2,900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REP... mais | 10 | M. C. DE OLIVEIRA - CONTSRUÇÕES |
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200 | Ordinário | 13-07-2015 | R$ 7,600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MA... mais | 10 | M. C. DE OLIVEIRA - CONTSRUÇÕES |
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230 | Ordinário | 01-09-2015 | R$ 1,580.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRO... mais | 10 | M. C. DE OLIVEIRA - CONTSRUÇÕES |
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234 | Ordinário | 02-09-2015 | R$ 7,300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANU... mais | 10 | M. C. DE OLIVEIRA - CONTSRUÇÕES |
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261 | Ordinário | 06-10-2015 | R$ 4,100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPA... mais | 10 | M. C. DE OLIVEIRA - CONTSRUÇÕES |
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263 | Ordinário | 13-10-2015 | R$ 2,720.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMP... mais | 10 | M. C. DE OLIVEIRA - CONTSRUÇÕES |
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289 | Ordinário | 11-11-2015 | R$ 14,900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINT... mais | 10 | M. C. DE OLIVEIRA - CONTSRUÇÕES |
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14 | Ordinário | 13-01-2015 | R$ 7,980.00 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FRETE DE B... mais | 10 | D. CAÇÃO BRASIL |
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202 | Ordinário | 13-07-2015 | R$ 7,980.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FRE... mais | 10 | D. CAÇÃO BRASIL |
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7 | Ordinário | 02-01-2015 | R$ 2,100.00 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACESSO A I... mais | 10 | G. C. TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
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49 | Ordinário | 02-02-2015 | R$ 2,100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE ACE... mais | 10 | G. C. TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
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80 | Ordinário | 05-03-2015 | R$ 2,100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE ACE... mais | 10 | G. C. TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
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103 | Global | 02-04-2015 | R$ 18,900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2... mais | 10 | G. C. TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
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10 | Ordinário | 12-01-2015 | R$ 8,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM ... mais | 10 | OLENINA G. DE SÁ |
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47 | Global | 02-02-2015 | R$ 78,228.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE ... mais | 10 | OLENINA G. DE SÁ |
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26 | Ordinário | 20-01-2015 | R$ 5,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA CONCESSÃO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS PARA EMP... mais | 10 | ALDEMIR RIÇA JÚNIOR |
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63 | Ordinário | 25-02-2015 | R$ 2,500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA O... mais | 10 | ALDEMIR RIÇA JÚNIOR |
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119 | Ordinário | 14-04-2015 | R$ 3,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA O ... mais | 10 | ALDEMIR RIÇA JÚNIOR |
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153 | Ordinário | 20-05-2015 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO NA CONCESSÃO DE 02 (DUAS)DIÁRIAS ... mais | 10 | ALDEMIR RIÇA JÚNIOR |
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| Total: R$ 2.975.314,39 |