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  Emp. Tipo Emissão Valor Histórico C.Contábil Funcional Recurso Proj/Atv Desp. Elem. Despesa
1 59 O 12/02/2018 R$ 7.890,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS Mais ... 46357.0 01.031.0001 100 2.001 9 3.3.90.30.07.00.00.00
1 58 O 09/02/2018 R$ 6.800,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECONSTR Mais ... 46356.0 01.031.0001 100 2.001 13 3.3.90.39.99.99.00.00
1 57 O 09/02/2018 R$ 5.550,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇ Mais ... 46357.0 01.031.0001 100 2.001 13 3.3.90.39.17.00.00.00
1 56 O 08/02/2018 R$ 4.980,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PARA SUPRIR Mais ... 46355.0 01.031.0001 100 2.001 9 3.3.90.30.99.00.00.00
1 55 O 07/02/2018 R$ 600,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FRETE DE CINCO CONDIC Mais ... 46358.0 01.031.0001 100 2.001 13 3.3.90.39.99.99.00.00
1 54 O 05/02/2018 R$ 200,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE (02) DUAS PASSAGENS Mais ... 46356.0 01.031.0001 100 2.001 10 3.3.90.33.00.00.00.00
1 53 O 05/02/2018 R$ 1.722,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (07) SETE DIÁRIAS PARA A CAPITAL DO ESTADO Mais ... 46355.0 01.031.0001 100 2.001 8 3.3.90.14.00.00.00.00
1 52 O 02/02/2018 R$ 1.408,33 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXONERAÇÃO DO CARGO COMISSIONADO Mais ... 46357.0 01.031.0001 100 2.001 6 3.1.90.94.00.00.00.00
1 51 O 02/02/2018 R$ 4.200,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇ Mais ... 46357.0 01.031.0001 100 2.001 13 3.3.90.39.05.00.00.00
1 50 O 02/02/2018 R$ 589,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIM Mais ... 46357.0 01.031.0001 100 2.001 13 3.3.90.39.41.00.00.00
1 49 G 01/02/2018 R$ 41.800,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇ Mais ... 46357.0 01.031.0001 100 2.001 13 3.3.90.39.05.00.00.00
1 48 O 01/02/2018 R$ 7.200,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA FARDAME Mais ... 46355.0 01.031.0001 100 2.001 9 3.3.90.30.23.00.00.00
1 47 O 01/02/2018 R$ 6.706,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE IMPRESSORAS Mais ... 46357.0 01.031.0001 100 2.001 9 3.3.90.30.99.00.00.00
1 46 O 29/01/2018 R$ 300,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE (01) PASSAGEM FLUVIA Mais ... 46357.0 01.031.0001 100 2.001 10 3.3.90.33.00.00.00.00
1 45 O 26/01/2018 R$ 1.215,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CADEAS E FECHADURAS Mais ... 46358.0 01.031.0001 100 2.001 9 3.3.90.30.99.00.00.00
1 44 O 26/01/2018 R$ 5.280,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICISO Mais ... 46355.0 01.031.0001 100 2.001 9 3.3.90.30.07.00.00.00
1 43 O 26/01/2018 R$ 2.769,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E Mais ... 46357.0 01.031.0001 100 2.001 9 3.3.90.30.21.00.00.00
1 42 O 26/01/2018 R$ 5.617,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICO E Mais ... 46355.0 01.031.0001 100 2.001 9 3.3.90.30.26.00.00.00
1 41 O 25/01/2018 R$ 400,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE (01) UMA PASSAGEM FL Mais ... 46357.0 01.031.0001 100 2.001 10 3.3.90.33.00.00.00.00
1 40 O 25/01/2018 R$ 1.890,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (05) CINCO DIAIRAS PARA A CAPITAL DO ESTAD Mais ... 46357.0 01.031.0001 100 2.001 8 3.3.90.14.00.00.00.00
Total: R$ 107.116,33