Displaying 181 - 200 of 259
  Emp. Tipo Emissão Valor Histórico C.Contábil Funcional Recurso Proj/Atv Desp. Elem. Despesa
1 79 O 05/03/2018 R$ 1.248,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (04) QUATRO DIARIAS PARA CAPITAL DO ESTADO Mais ... 46358.0 01.031.0001 100 2.001 8 3.3.90.14.00.00.00.00
1 78 O 05/03/2018 R$ 1.248,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (04) QUATRO DIARIAS PARA CAPITAL DO ESTADO Mais ... 46355.0 01.031.0001 100 2.001 8 3.3.90.14.00.00.00.00
1 77 O 05/03/2018 R$ 1.248,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (04) QUATRO DIARIAS PARA CAPITAL DO ESTADO Mais ... 46358.0 01.031.0001 100 2.001 8 3.3.90.14.00.00.00.00
1 76 O 05/03/2018 R$ 1.248,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (04) QUATRO DIARIAS PARA CAPITAL DO ESTADO Mais ... 46356.0 01.031.0001 100 2.001 8 3.3.90.14.00.00.00.00
1 75 O 02/03/2018 R$ 144,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL COMUM PA Mais ... 46357.0 01.031.0001 100 2.001 9 3.3.90.30.01.00.00.00
1 74 O 02/03/2018 R$ 5.570,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃ Mais ... 46357.0 01.031.0001 100 2.001 13 3.3.90.39.63.00.00.00
1 73 O 01/03/2018 R$ 2.726,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VASOS PARA ESTA CÂMA Mais ... 46357.0 01.031.0001 100 2.001 9 3.3.90.30.99.00.00.00
1 72 O 01/03/2018 R$ 380,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LAMPADA PARA SUPRIR Mais ... 46355.0 01.031.0001 100 2.001 9 3.3.90.30.99.00.00.00
1 71 O 01/03/2018 R$ 3.800,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZ Mais ... 46357.0 01.031.0001 100 2.001 13 3.3.90.39.78.00.00.00
1 70 O 01/03/2018 R$ 6.462,20 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIE Mais ... 46357.0 01.031.0001 100 2.001 9 3.3.90.30.16.00.00.00
1 69 O 27/02/2018 R$ 300,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQTENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE (03) TRÊS PASSAGENS Mais ... 46357.0 01.031.0001 100 2.001 10 3.3.90.33.00.00.00.00
1 68 O 27/02/2018 R$ 756,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (02) DUAS DIÁRIAS PARA A CAPITAL DO ESTADO Mais ... 46357.0 01.031.0001 100 2.001 8 3.3.90.14.00.00.00.00
1 67 O 27/02/2018 R$ 720,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AEREA NO TR Mais ... 46358.0 01.031.0001 100 2.001 10 3.3.90.33.00.00.00.00
1 66 O 27/02/2018 R$ 2.460,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (10) DEZ DIÁRIAS PARA A CAPITAL DO ESTADO Mais ... 46357.0 01.031.0001 100 2.001 8 3.3.90.14.00.00.00.00
1 65 O 23/02/2018 R$ 7.920,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS Mais ... 46357.0 01.031.0001 100 2.001 9 3.3.90.30.16.00.00.00
1 64 O 23/02/2018 R$ 360,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE (01) UMA PASSAGEM AE Mais ... 46357.0 01.031.0001 100 2.001 10 3.3.90.33.00.00.00.00
1 63 O 23/02/2018 R$ 2.214,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (09) NOVE DIÁRIAS PARA A CAPITAL DO ESTADO Mais ... 46357.0 01.031.0001 100 2.001 8 3.3.90.14.00.00.00.00
1 62 O 16/02/2018 R$ 144,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA SU Mais ... 46357.0 01.031.0001 100 2.001 9 3.3.90.30.01.00.00.00
1 61 O 15/02/2018 R$ 1.431,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIREITOS OTIDOS POR ACASIÃO DE EX Mais ... 46357.0 01.031.0001 100 2.001 6 3.1.90.94.00.00.00.00
1 60 O 14/02/2018 R$ 2.572,75 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PERSIANAS PARA ESTA Mais ... 46358.0 01.031.0001 100 2.001 18 4.4.90.52.42.00.00.00
Total: R$ 42.951,95