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  Emp. Tipo Emissão Valor Histórico C.Contábil Funcional Recurso Proj/Atv Desp. Elem. Despesa
1 239 G 09/11/2018 R$ 16.497,50 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕ Mais ... 46355.0 01.031.0001 100 2.001 13 3.3.90.39.63.00.00.00
1 238 G 08/11/2018 R$ 28.698,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE IMPRE Mais ... 46355.0 01.031.0001 100 2.001 9 3.3.90.30.16.00.00.00
1 237 G 06/11/2018 R$ 3.319,40 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE Mais ... 46358.0 01.031.0001 100 2.001 9 3.3.90.30.22.00.00.00
1 236 G 06/11/2018 R$ 13.842,55 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE Mais ... 46356.0 01.031.0001 100 2.001 9 3.3.90.30.22.00.00.00
1 235 G 06/11/2018 R$ 3.289,80 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE Mais ... 46358.0 01.031.0001 100 2.001 9 3.3.90.30.22.00.00.00
1 234 G 05/11/2018 R$ 4.056,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS Mais ... 46358.0 01.031.0001 100 2.001 9 3.3.90.30.07.00.00.00
1 233 G 05/11/2018 R$ 6.805,20 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS Mais ... 46355.0 01.031.0001 100 2.001 9 3.3.90.30.07.00.00.00
1 232 O 05/11/2018 R$ 256,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PA Mais ... 46357.0 01.031.0001 100 2.001 9 3.3.90.30.26.00.00.00
1 231 O 01/11/2018 R$ 813,85 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXONERAÇÃO DO SERVIDOR DO CARGO C Mais ... 46355.0 01.031.0001 100 2.001 6 3.1.90.94.00.00.00.00
1 230 O 24/10/2018 R$ 3.444,50 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DEACESSORIOS PARA ELETR Mais ... 46355.0 01.031.0001 100 2.001 9 3.3.90.30.26.00.00.00
1 229 O 22/10/2018 R$ 1.722,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (07) SETE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA Mais ... 46356.0 01.031.0001 100 2.001 8 3.3.90.14.00.00.00.00
1 228 O 19/10/2018 R$ 450,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM FLUVIAL NO Mais ... 46358.0 01.031.0001 100 2.001 10 3.3.90.33.00.00.00.00
1 227 O 17/10/2018 R$ 800,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AQUISIÇÃ Mais ... 46358.0 01.031.0001 100 2.001 10 3.3.90.33.00.00.00.00
1 226 O 16/10/2018 R$ 624,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (02) DUAS DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA Mais ... 46355.0 01.031.0001 100 2.001 8 3.3.90.14.00.00.00.00
1 225 O 16/10/2018 R$ 624,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (02) DUAS DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA Mais ... 46355.0 01.031.0001 100 2.001 8 3.3.90.14.00.00.00.00
1 224 O 16/10/2018 R$ 624,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (02) DUAS DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA Mais ... 46358.0 01.031.0001 100 2.001 8 3.3.90.14.00.00.00.00
1 223 O 16/10/2018 R$ 624,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (02) DUAS DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA Mais ... 46355.0 01.031.0001 100 2.001 8 3.3.90.14.00.00.00.00
1 222 O 16/10/2018 R$ 624,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (02) DUAS DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA Mais ... 46358.0 01.031.0001 100 2.001 8 3.3.90.14.00.00.00.00
1 221 O 16/10/2018 R$ 624,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (02) DUAS DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA Mais ... 46358.0 01.031.0001 100 2.001 8 3.3.90.14.00.00.00.00
1 220 O 16/10/2018 R$ 624,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (02) DUAS DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA Mais ... 46358.0 01.031.0001 100 2.001 8 3.3.90.14.00.00.00.00
Total: R$ 88.362,80