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  Emp. Tipo Emissão Valor Histórico C.Contábil Funcional Recurso Proj/Atv Desp. Elem. Despesa
1 132 O 01/12/2021 R$ 628,64 PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO DE TARIFA BANCARIA PARA ATENDER ESTE PODER LE Mais ... 46085.0 01.031.0001 100 2.001 9 3.3.90.39.99.99.00.00
1 131 O 01/12/2021 R$ 3.725,43 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, LUBRIFIC Mais ... 46085.0 01.031.0001 100 2.001 5 3.3.90.30.01.00.00.00
1 130 O 01/12/2021 R$ 110.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES Mais ... 46085.0 01.031.0001 100 2.001 1 3.1.90.11.01.00.00.00
1 129 O 22/11/2021 R$ 1.785,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS Mais ... 46085.0 01.031.0001 100 2.001 5 3.3.90.30.07.00.00.00
1 128 O 22/11/2021 R$ 265,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA Mais ... 46085.0 01.031.0001 100 2.001 5 3.3.90.30.22.00.00.00
1 127 O 22/11/2021 R$ 350,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃ Mais ... 46085.0 01.031.0001 100 2.001 8 3.3.90.36.18.00.00.00
1 126 O 19/11/2021 R$ 1.700,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA Mais ... 46085.0 01.031.0001 100 2.001 8 3.3.90.36.99.99.00.00
1 125 O 18/11/2021 R$ 219,70 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS JUROS E MULTAS DESTA CÂMARA M Mais ... 46085.0 01.031.0001 100 2.001 2 3.1.90.13.02.00.00.00
1 124 O 12/11/2021 R$ 3.850,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇ Mais ... 46085.0 01.031.0001 100 2.001 9 3.3.90.39.78.00.00.00
1 123 O 05/11/2021 R$ 2.755,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS Mais ... 46085.0 01.031.0001 100 2.001 5 3.3.90.30.07.00.00.00
1 122 O 05/11/2021 R$ 270,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM, Mais ... 46085.0 01.031.0001 100 2.001 9 3.3.90.39.78.00.00.00
1 121 O 04/11/2021 R$ 706,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA Mais ... 46085.0 01.031.0001 100 2.001 5 3.3.90.30.22.00.00.00
1 120 O 01/11/2021 R$ 787,51 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIME Mais ... 46085.0 01.031.0001 100 2.001 6 3.3.90.33.00.00.00.00
1 119 O 01/11/2021 R$ 66.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIME Mais ... 46085.0 01.031.0001 100 2.001 12 3.3.90.46.00.00.00.00
1 118 O 01/11/2021 R$ 96.310,61 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Mais ... 46085.0 01.031.0001 100 2.001 1 3.1.90.11.01.00.00.00
1 117 O 22/10/2021 R$ 3.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (06) SEIS DIARIAS E MEIA PARA CUSTEAR DESP Mais ... 46085.0 01.031.0001 100 2.001 4 3.3.90.14.00.00.00.00
1 116 O 22/10/2021 R$ 3.139,12 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, LUBRIFIC Mais ... 46085.0 01.031.0001 100 2.001 5 3.3.90.30.01.00.00.00
1 115 O 22/10/2021 R$ 210,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM D Mais ... 46085.0 01.031.0001 100 2.001 8 3.3.90.36.99.99.00.00
1 114 O 22/10/2021 R$ 153,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ROTEADOR PARA SUPRIR Mais ... 46085.0 01.031.0001 100 2.001 5 3.3.90.30.17.00.00.00
1 113 O 22/10/2021 R$ 220,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO Mais ... 46085.0 01.031.0001 100 2.001 8 3.3.90.36.99.99.00.00
Total: R$ 296.075,01