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  Emp. Tipo Emissão Valor Histórico C.Contábil Funcional Recurso Proj/Atv Desp. Elem. Despesa
1 92 O 13/08/2021 R$ 3.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (05) CINCO DIARIAS E MEIA PARA CUSTEAR DES Mais ... 46085.0 01.031.0001 100 2.001 4 3.3.90.14.00.00.00.00
1 91 O 10/08/2021 R$ 3.219,14 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, LUBRIFIC Mais ... 46085.0 01.031.0001 100 2.001 5 3.3.90.30.01.00.00.00
1 90 O 09/08/2021 R$ 1.570,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET PA Mais ... 46085.0 01.031.0001 100 2.001 9 3.3.90.39.99.99.00.00
1 89 O 02/08/2021 R$ 895,96 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIME Mais ... 46085.0 01.031.0001 100 2.001 6 3.3.90.33.00.00.00.00
1 88 O 02/08/2021 R$ 65.400,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIME Mais ... 46085.0 01.031.0001 100 2.001 12 3.3.90.46.00.00.00.00
1 87 O 02/08/2021 R$ 219,70 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DESTA CÂMARA M Mais ... 46085.0 01.031.0001 100 2.001 2 3.1.90.13.02.00.00.00
1 86 O 23/07/2021 R$ 2.490,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇA Mais ... 46085.0 01.031.0001 100 2.001 9 3.3.90.39.99.99.00.00
1 85 O 20/07/2021 R$ 3.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (2/5) DUAS DIARIAS E MEIA PARA CUSTEAR DES Mais ... 46085.0 01.031.0001 100 2.001 4 3.3.90.14.00.00.00.00
1 84 O 19/07/2021 R$ 2.603,26 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, LUBRIFIC Mais ... 46085.0 01.031.0001 100 2.001 5 3.3.90.30.01.00.00.00
1 83 O 19/07/2021 R$ 5.850,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORT Mais ... 46085.0 01.031.0001 100 2.001 6 3.3.90.33.00.00.00.00
1 82 O 16/07/2021 R$ 6.995,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS Mais ... 46085.0 01.031.0001 100 2.001 5 3.3.90.30.07.00.00.00
1 81 O 16/07/2021 R$ 1.680,01 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA Mais ... 46085.0 01.031.0001 100 2.001 5 3.3.90.30.22.00.00.00
1 80 O 16/07/2021 R$ 849,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPIAS E Mais ... 46085.0 01.031.0001 100 2.001 9 3.3.90.39.83.00.00.00
1 79 O 06/07/2021 R$ 1.080,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO Mais ... 46085.0 01.031.0001 100 2.001 8 3.3.90.36.99.99.00.00
1 78 O 01/07/2021 R$ 65.451,27 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIME Mais ... 46085.0 01.031.0001 100 2.001 12 3.3.90.46.00.00.00.00
1 77 E 01/07/2021 R$ 500.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Mais ... 46085.0 01.031.0001 100 2.001 1 3.1.90.11.01.00.00.00
1 76 O 01/07/2021 R$ 506,55 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MULTA POR ATRASO DE EMVIO DE DCTF Mais ... 46085.0 01.031.0001 100 2.001 9 3.3.90.39.99.99.00.00
1 75 O 14/06/2021 R$ 4.540,63 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, LUBRIFIC Mais ... 46085.0 01.031.0001 100 2.001 5 3.3.90.30.01.00.00.00
1 74 O 01/06/2021 R$ 6.240,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORT Mais ... 46085.0 01.031.0001 100 2.001 6 3.3.90.33.00.00.00.00
1 73 O 01/06/2021 R$ 65.400,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIME Mais ... 46085.0 01.031.0001 100 2.001 12 3.3.90.46.00.00.00.00
Total: R$ 740.990,52