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  Emp. Tipo Emissão Valor Histórico C.Contábil Funcional Recurso Proj/Atv Desp. Elem. Despesa
1 145 O 02/01/2014 R$ 678,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS DAS Mais ... 46320.0 20.608.0121 10 2.012 107 3.3.90.36.96.00.00.00
1 146 O 02/01/2014 R$ 850,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PRODUTOS AG Mais ... 46320.0 20.608.0121 10 2.012 107 3.3.90.36.96.00.00.00
1 147 O 02/01/2014 R$ 2.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E RECUPERAÇÃO DA Mais ... 46319.0 15.122.0011 10 2.055 425 3.3.90.36.96.00.00.00
1 148 O 02/01/2014 R$ 1.500,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇ Mais ... 46320.0 04.123.0011 10 2.011 93 3.3.90.36.96.00.00.00
1 149 O 02/01/2014 R$ 730,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE 01 DESPACHO Mais ... 46320.0 04.123.0011 10 2.011 94 3.3.90.39.99.99.00.00
1 150 O 02/01/2014 R$ 400,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIP Mais ... 46319.0 12.122.0011 10 2.030 246 3.3.90.36.96.00.00.00
1 151 O 02/01/2014 R$ 420,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 (UM) AVISO DE CANCELAM Mais ... 46320.0 04.123.0011 10 2.011 94 3.3.90.39.99.99.00.00
1 152 O 02/01/2014 R$ 1.040,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE VEÍCULOS DA S Mais ... 46319.0 15.451.0011 10 2.053 411 3.3.90.36.96.00.00.00
1 153 O 02/01/2014 R$ 3.439,99 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A Mais ... 46319.0 04.122.0011 10 2.007 77 4.4.90.52.96.00.00.00
1 154 O 02/01/2014 R$ 3.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E RECUPERAÇÃO DA Mais ... 46319.0 15.122.0011 10 2.055 425 3.3.90.36.96.00.00.00
1 155 O 02/01/2014 R$ 200,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A Mais ... 46319.0 12.122.0011 10 2.015 143 3.3.90.36.96.00.00.00
1 156 O 02/01/2014 R$ 480,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM DE ONIBUS ESCOLAR Mais ... 46320.0 12.122.0011 10 2.015 143 3.3.90.36.96.00.00.00
1 157 O 02/01/2014 R$ 2.809,58 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DA RETROESCAVADEIRA. 46320.0 15.451.0011 10 2.053 409 3.3.90.30.39.00.00.00
1 158 O 02/01/2014 R$ 2.369,25 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM IMPLANTAÇÃO DE POSTES COM Mais ... 46320.0 08.122.0011 10 2.048 360 3.3.90.39.99.99.00.00
1 159 O 02/01/2014 R$ 410,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEMINFRA. 46320.0 15.451.0011 10 2.053 409 3.3.90.30.25.00.00.00
1 160 O 02/01/2014 R$ 2.500,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURA NO PRÉDIO DA DEFE Mais ... 46320.0 04.122.0011 10 2.003 22 3.3.90.36.96.00.00.00
1 161 O 02/01/2014 R$ 900,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE MATERIAL DE Mais ... 46320.0 12.122.0011 10 2.015 143 3.3.90.36.96.00.00.00
1 162 G 02/01/2014 R$ 2.700,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENÇA PARA UTILIZAÇÃO DO SOFTWARE- VERSÃO 201 Mais ... 46320.0 04.122.0011 10 2.007 69 3.3.90.30.17.00.00.00
1 163 O 02/01/2014 R$ 825,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE 01 (UM) AVI Mais ... 46320.0 04.123.0011 10 2.011 94 3.3.90.39.99.99.00.00
1 164 O 02/01/2014 R$ 2.716,84 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, PROVISO Mais ... 46320.0 13.392.0071 10 2.043 323 3.3.90.39.99.99.00.00
Total: R$ 29.968,66