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  Emp. Tipo Emissão Valor Histórico C.Contábil Funcional Recurso Proj/Atv Desp. Elem. Despesa
1 3291 G 01/09/2014 R$ 4.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA COMUNIDADE Mais ... 46319.0 12.122.0011 10 2.030 246 3.3.90.36.96.00.00.00
1 3292 O 01/09/2014 R$ 12.979,20 EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E ROÇAGEM DE AREA DE LAZER DAS E Mais ... 46338.0 12.361.0062 11 2.038 299 3.3.90.39.99.99.00.00
1 3293 O 01/09/2014 R$ 34.840,70 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICOS, DESTINADOS A SEC Mais ... 46338.0 12.361.0062 11 2.038 296 3.3.90.30.14.00.00.00
1 3294 O 01/09/2014 R$ 46.782,26 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO DO PREGÃO PRESE Mais ... 46338.0 12.361.0062 11 2.038 296 3.3.90.30.14.00.00.00
1 3295 O 01/09/2014 R$ 12.769,08 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E ROÇAGEM DE AREA Mais ... 46338.0 12.361.0062 11 2.038 299 3.3.90.39.99.99.00.00
1 3296 O 01/09/2014 R$ 1.070,08 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIFERENÇA DE SALÁRIO COMO PROFESSOR MUNICIPAL L Mais ... 46338.0 12.361.0062 11 2.028 211 3.1.90.11.00.00.00.00
1 3297 O 01/09/2014 R$ 2.260,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DE PLANEJA Mais ... 46338.0 12.361.0062 11 2.028 219 3.3.90.36.96.00.00.00
1 3298 O 01/09/2014 R$ 1.500,00 EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 300 MELANCIAS DA COMUNIDAD Mais ... 47840.0 20.608.0121 10 2.012 107 3.3.90.36.96.00.00.00
1 3299 O 01/09/2014 R$ 5.000,00 EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 1000 MELANCIAS DA COMUNIDA Mais ... 47840.0 20.608.0121 10 2.012 107 3.3.90.36.96.00.00.00
1 3300 O 01/09/2014 R$ 1.500,00 EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 300 MELANCIAS DA COMUNIDAD Mais ... 47840.0 20.608.0121 10 2.012 107 3.3.90.36.96.00.00.00
1 3301 O 01/09/2014 R$ 3.200,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTENÇAÕ DE EQU Mais ... 46415.0 10.301.0051 109 2.092 534 3.3.90.39.99.99.00.00
1 3302 O 01/09/2014 R$ 400,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL E AJUDA DE CUSTO. 46319.0 08.122.0011 10 2.048 359 3.3.90.36.96.00.00.00
1 3303 O 01/09/2014 R$ 1.229,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRONICO, DESTINADO A SEM Mais ... 46319.0 04.122.0011 10 2.007 69 3.3.90.30.26.00.00.00
1 3304 O 01/09/2014 R$ 1.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNIC Mais ... 46319.0 12.122.0011 10 2.015 143 3.3.90.36.96.00.00.00
1 3305 O 01/09/2014 R$ 1.472,00 EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E LOGRADO Mais ... 46319.0 04.122.0091 10 2.052 404 3.3.90.39.99.99.00.00
1 3306 O 01/09/2014 R$ 1.493,60 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAS DE Mais ... 46319.0 04.122.0011 10 2.007 73 3.3.90.36.96.00.00.00
1 3307 O 01/09/2014 R$ 800,00 EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO JUDAS TA Mais ... 46319.0 12.361.0062 10 2.032 268 3.3.90.36.96.00.00.00
1 3308 O 01/09/2014 R$ 316,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE PANFLETOS Mais ... 46319.0 10.122.0011 10 2.045 336 3.3.90.36.96.00.00.00
1 3309 O 01/09/2014 R$ 724,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO FLUTUANTE MUNI Mais ... 46319.0 04.122.0011 10 2.007 73 3.3.90.36.96.00.00.00
1 3310 O 01/09/2014 R$ 211,00 EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM SOLDAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNIC Mais ... 46319.0 15.451.0011 10 2.053 411 3.3.90.36.96.00.00.00
Total: R$ 133.546,92