Displaying 1441 - 1460 of 5096
  Emp. Tipo Emissão Valor Histórico C.Contábil Funcional Recurso Proj/Atv Desp. Elem. Despesa
1 3311 O 01/09/2014 R$ 1.000,00 EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM FISCALIZAÇÃO NO MANICOREZINHO NA LIMPEZA Mais ... 46319.0 15.451.0011 10 2.053 411 3.3.90.36.96.00.00.00
1 3312 O 01/09/2014 R$ 724,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIP Mais ... 46319.0 12.361.0062 10 2.016 158 3.3.90.36.96.00.00.00
1 3313 O 01/09/2014 R$ 211,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO NO ALUGUEL SOCIAL. 46319.0 08.122.0011 10 2.048 359 3.3.90.36.96.00.00.00
1 3314 O 01/09/2014 R$ 500,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINA HPV, D Mais ... 46319.0 10.122.0011 10 2.045 336 3.3.90.36.96.00.00.00
1 3315 O 01/09/2014 R$ 1.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS LANCHAS PARA Mais ... 46319.0 12.122.0011 10 2.030 246 3.3.90.36.96.00.00.00
1 3316 O 01/09/2014 R$ 500,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR NO PROJETO CO Mais ... 46319.0 27.812.0046 10 2.057 451 3.3.90.36.96.00.00.00
1 3317 O 01/09/2014 R$ 500,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR NO PROJETO CO Mais ... 46319.0 27.812.0046 10 2.057 451 3.3.90.36.96.00.00.00
1 3318 O 01/09/2014 R$ 500,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR NO PROJETO CO Mais ... 46319.0 27.812.0046 10 2.057 451 3.3.90.36.96.00.00.00
1 3319 O 01/09/2014 R$ 500,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR NO PROJETO CO Mais ... 46319.0 27.812.0046 10 2.057 451 3.3.90.36.96.00.00.00
1 3320 O 01/09/2014 R$ 500,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CAIXA DAGUA DA C Mais ... 46320.0 12.365.0064 10 2.023 194 3.3.90.36.96.00.00.00
1 3321 O 01/09/2014 R$ 500,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA AREA DE LAZER CO Mais ... 46320.0 08.122.0011 10 2.048 359 3.3.90.36.96.00.00.00
1 3322 O 01/09/2014 R$ 632,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIP Mais ... 46320.0 12.361.0062 10 2.032 268 3.3.90.36.96.00.00.00
1 3323 O 01/09/2014 R$ 316,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIP Mais ... 46320.0 12.361.0062 10 2.032 268 3.3.90.36.96.00.00.00
1 3324 O 01/09/2014 R$ 1.200,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL DIDÁ Mais ... 46320.0 12.361.0062 10 2.032 268 3.3.90.36.96.00.00.00
1 3325 O 01/09/2014 R$ 2.600,00 EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE FARDAS DOS GARIS, DESTINADA Mais ... 46320.0 15.451.0011 10 2.053 411 3.3.90.36.96.00.00.00
1 3326 O 01/09/2014 R$ 1.140,00 EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS PRETADOS EM CONSERTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICI Mais ... 46320.0 15.451.0011 10 2.053 411 3.3.90.36.96.00.00.00
1 3327 O 01/09/2014 R$ 1.500,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM ABERTURA E PINTURA DE LETRA Mais ... 46320.0 04.122.0011 10 2.007 73 3.3.90.36.96.00.00.00
1 3328 O 01/09/2014 R$ 900,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DE TUBULAÇÃO Mais ... 46320.0 15.451.0011 10 2.053 411 3.3.90.36.96.00.00.00
1 3329 O 01/09/2014 R$ 422,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA AREA DE LAZER Mais ... 46320.0 08.122.0011 10 2.048 359 3.3.90.36.96.00.00.00
1 3330 O 01/09/2014 R$ 316,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE CORRESPON Mais ... 46320.0 08.122.0011 10 2.048 359 3.3.90.36.96.00.00.00
Total: R$ 15.461,00