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  Emp. Tipo Emissão Valor Histórico C.Contábil Funcional Recurso Proj/Atv Desp. Elem. Despesa
1 3611 O 01/09/2014 R$ 1.500,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, CONFORME O QUE DETERMINA A PORT Mais ... 46324.0 10.301.0082 10 2.035 570 3.3.90.48.00.00.00.00
1 3612 O 01/09/2014 R$ 1.500,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO, CONFORME O QUE DETERMINA A PORTAR Mais ... 46324.0 10.301.0082 10 2.035 570 3.3.90.48.00.00.00.00
1 3613 O 01/09/2014 R$ 5.791,80 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PR Mais ... 47840.0 04.122.0091 10 2.052 404 3.3.90.39.99.99.00.00
1 3614 O 01/09/2014 R$ 20.892,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADOS A Mais ... 46415.0 10.301.0051 806 2.066 506 3.3.90.30.01.00.00.00
1 3615 O 01/09/2014 R$ 20.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NAS UBS MUNICIPAIS. 46415.0 10.301.0051 806 2.066 508 3.3.90.36.96.00.00.00
1 3617 O 01/09/2014 R$ 800,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE PANFLETOS Mais ... 46345.0 10.122.0011 10 2.045 336 3.3.90.36.96.00.00.00
1 3618 O 01/09/2014 R$ 990,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (BOTAS) DESTINADO A SEMI Mais ... 46320.0 15.451.0011 10 2.053 409 3.3.90.30.28.00.00.00
1 3619 O 01/09/2014 R$ 21.033,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EM TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NO DIS Mais ... 46513.0 12.361.0062 10 2.032 269 3.3.90.39.99.99.00.00
1 3620 O 01/09/2014 R$ 10.680,50 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EM TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NO DIS Mais ... 46513.0 12.361.0062 10 2.032 269 3.3.90.39.99.99.00.00
1 3621 O 01/09/2014 R$ 5.494,70 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO E REVISÃO MECÂNICA Mais ... 46320.0 15.451.0011 10 2.053 412 3.3.90.39.99.99.00.00
1 3622 O 01/09/2014 R$ 5.592,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES Mais ... 47840.0 04.122.0011 10 2.007 74 3.3.90.39.99.99.00.00
1 3623 O 01/09/2014 R$ 8.800,00 EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÃO (ESTRUTURA PARA 25 MIL P Mais ... 47840.0 13.392.0071 10 2.043 323 3.3.90.39.99.99.00.00
1 3624 O 01/09/2014 R$ 32.652,50 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E SANEAMENTO BÁSI Mais ... 47840.0 15.451.0011 10 2.053 412 3.3.90.39.99.99.00.00
1 3625 O 01/09/2014 R$ 1.500,00 EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 300 MELANCIAS DA COMUNIDAD Mais ... 47840.0 20.608.0121 10 2.012 107 3.3.90.36.96.00.00.00
1 3626 O 01/09/2014 R$ 682,00 EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL (AMPLIFICADOR) DESTINADO A FESTAS MUNICI Mais ... 46319.0 04.122.0011 10 2.007 77 4.4.90.52.06.00.00.00
1 3627 O 01/09/2014 R$ 1.500,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE GENEROS ALIME Mais ... 46319.0 12.361.0062 10 2.033 273 3.3.90.36.96.00.00.00
1 3628 G 01/09/2014 R$ 16.730,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO Mais ... 46319.0 15.122.0011 10 2.055 426 3.3.90.39.99.99.00.00
1 3629 O 01/09/2014 R$ 2.500,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE D Mais ... 46319.0 12.122.0011 10 2.015 145 3.3.90.48.00.00.00.00
1 3630 O 01/09/2014 R$ 724,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL Mais ... 46319.0 12.122.0011 10 2.015 143 3.3.90.36.96.00.00.00
1 3631 O 01/09/2014 R$ 40.400,00 EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÃO (ESTRUTURA PARA 40 MIL P Mais ... 46319.0 13.392.0071 10 2.043 323 3.3.90.39.99.99.00.00
Total: R$ 199.762,50