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  Emp. Tipo Emissão Valor Histórico C.Contábil Funcional Recurso Proj/Atv Desp. Elem. Despesa
1 360 O 02/02/2015 R$ 4.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM JUNTO AS UNIDADES BASICAS Mais ... 46415.0 10.301.0051 126 2.070 513 3.3.90.36.99.00.00.00
1 361 O 02/02/2015 R$ 38.704,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS, CONFO Mais ... 46324.0 10.301.0051 2 2.066 501 3.3.90.30.16.00.00.00
1 372 O 02/02/2015 R$ 38.704,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AOS Mais ... 46415.0 10.301.0051 2 2.066 501 3.3.90.30.96.00.00.00
1 373 O 02/02/2015 R$ 34.323,22 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE- LOTE 01,C Mais ... 46341.0 12.361.0062 74 2.026 196 3.3.90.30.99.00.00.00
1 374 O 02/02/2015 R$ 211,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE JOGOS JUNTO Mais ... 46552.0 27.122.0011 10 2.056 442 3.3.90.36.96.00.00.00
1 375 O 02/02/2015 R$ 3.900,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM ORGANIZAÇÃO EM EVENTOS MUNI Mais ... 46552.0 13.392.0071 10 2.043 315 3.3.90.36.96.00.00.00
1 376 O 02/02/2015 R$ 500,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL Mais ... 46552.0 15.451.0011 10 2.053 408 3.3.90.36.99.00.00.00
1 377 O 02/02/2015 R$ 600,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS MUNI Mais ... 46552.0 13.392.0071 10 2.043 315 3.3.90.36.96.00.00.00
1 378 O 02/02/2015 R$ 800,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANETE (LAVADORA). 47840.0 10.122.0011 10 2.045 334 4.4.90.52.34.00.00.00
1 379 O 02/02/2015 R$ 4.521,50 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS Mais ... 47840.0 15.451.0011 10 2.053 406 3.3.90.30.25.00.00.00
1 380 O 02/02/2015 R$ 1.380,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE CURSO SOBRE CONCESSÃO DE APOSENTADORI Mais ... 46319.0 04.123.0011 10 2.011 94 3.3.90.39.99.99.00.00
1 381 O 02/02/2015 R$ 700,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DAS RUAS E A Mais ... 46552.0 13.392.0071 10 2.043 316 3.3.90.39.99.99.00.00
1 382 O 02/02/2015 R$ 120,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA Mais ... 46319.0 12.122.0011 10 2.015 141 3.3.90.30.96.00.00.00
1 383 O 02/02/2015 R$ 788,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO AO SET Mais ... 46319.0 04.123.0011 10 2.011 93 3.3.90.36.99.00.00.00
1 384 O 02/02/2015 R$ 1.283,18 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM USO DO SISTEMA DE CONTAB Mais ... 46324.0 04.123.0011 10 2.011 94 3.3.90.39.99.99.00.00
1 385 O 02/02/2015 R$ 788,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A SECRETARIA Mais ... 46319.0 12.122.0011 10 2.015 144 3.3.90.36.96.00.00.00
1 386 O 02/02/2015 R$ 843,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PRODUTOS AGRI Mais ... 46552.0 20.608.0121 10 2.012 107 3.3.90.36.99.00.00.00
1 387 O 02/02/2015 R$ 800,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS, NA ÁREA ESPECÍFICA DE C Mais ... 46319.0 04.123.0011 10 2.011 93 3.3.90.36.99.00.00.00
1 388 O 02/02/2015 R$ 788,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA UNIDADE BÁSICA Mais ... 46319.0 10.122.0011 10 2.045 330 3.3.90.36.99.00.00.00
1 389 O 02/02/2015 R$ 600,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DIVERSOS, MATE Mais ... 46319.0 20.605.0011 10 2.014 123 3.3.90.36.99.00.00.00
Total: R$ 134.353,90