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  Emp. Tipo Emissão Valor Histórico C.Contábil Funcional Recurso Proj/Atv Desp. Elem. Despesa
1 390 O 02/02/2015 R$ 700,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A JUNTO A SECRETARIA MUNICIP Mais ... 46319.0 10.122.0011 10 2.045 330 3.3.90.36.99.00.00.00
1 391 O 02/02/2015 R$ 1.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO DE PACIENT Mais ... 46319.0 10.302.0051 10 2.046 336 3.3.90.36.99.00.00.00
1 392 O 02/02/2015 R$ 800,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS, NA ÁREA ESPECÍFICA DE C Mais ... 46319.0 04.123.0011 10 2.011 93 3.3.90.36.99.00.00.00
1 393 O 02/02/2015 R$ 1.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES CONCERNENTES A Mais ... 46319.0 13.392.0071 10 2.042 308 3.3.90.36.99.00.00.00
1 394 O 02/02/2015 R$ 1.800,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCHA P Mais ... 46319.0 10.302.0051 10 2.047 341 3.3.90.36.99.00.00.00
1 395 O 02/02/2015 R$ 800,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL E AJUDA DE CUSTO. 46319.0 08.244.0082 10 2.051 376 3.3.90.36.99.00.00.00
1 396 O 02/02/2015 R$ 1.200,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA FLUVIAL DA AMBU Mais ... 47840.0 10.122.0011 10 2.045 330 3.3.90.36.99.00.00.00
1 397 O 02/02/2015 R$ 1.200,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA FLUVIAL DA AMBU Mais ... 47840.0 10.122.0011 10 2.045 330 3.3.90.36.99.00.00.00
1 398 O 02/02/2015 R$ 788,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MU Mais ... 47840.0 15.451.0011 10 2.053 408 3.3.90.36.96.00.00.00
1 399 O 02/02/2015 R$ 788,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNI Mais ... 47840.0 15.451.0011 10 2.053 408 3.3.90.36.96.00.00.00
1 400 O 02/02/2015 R$ 788,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL D Mais ... 47840.0 15.451.0011 10 2.053 408 3.3.90.36.89.00.00.00
1 401 O 02/02/2015 R$ 400,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO TERRENO DO CENTR Mais ... 47840.0 08.122.0011 10 2.048 353 3.3.90.36.96.00.00.00
1 402 O 02/02/2015 R$ 400,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO CENTRO SOCIAL NA Mais ... 47840.0 08.122.0011 10 2.048 353 3.3.90.36.96.00.00.00
1 403 O 02/02/2015 R$ 11.699,60 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SEMI Mais ... 46513.0 15.451.0011 10 2.053 406 3.3.90.30.26.00.00.00
1 404 O 02/02/2015 R$ 1.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE FLUVIAL DE PRO Mais ... 46319.0 20.608.0121 10 2.012 107 3.3.90.36.99.00.00.00
1 405 O 02/02/2015 R$ 788,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNI Mais ... 47840.0 12.361.0062 10 2.016 159 3.3.90.36.96.00.00.00
1 406 O 02/02/2015 R$ 211,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO. 47840.0 08.244.0082 10 2.051 376 3.3.90.36.96.00.00.00
1 407 O 02/02/2015 R$ 400,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE PANFLETOS NO CONTROLE Mais ... 47840.0 10.122.0011 10 2.045 330 3.3.90.36.96.00.00.00
1 408 O 02/02/2015 R$ 2.100,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS SERRALHERIA PRESTADOS NO MURO DA ESCOL Mais ... 47840.0 12.361.0062 10 2.016 159 3.3.90.36.99.00.00.00
1 409 O 02/02/2015 R$ 400,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOL Mais ... 47840.0 12.361.0062 10 2.033 264 3.3.90.36.96.00.00.00
Total: R$ 28.262,60