Det. Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
3414 Ordinário 03-10-2016
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES CONCERNE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES CONCERNENTES A DE AUXILIAR TECNICA ADMINISTRATIVO- SEMCULT.
10
DENILSON DE LIMA CORREA
3415 Ordinário 03-10-2016
R$ 880.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS A 12ª REGIÃO MILIT... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS A 12ª REGIÃO MILITAR - TIRO DE GUERRA EM MANICORÉ.
10
BRUNO CASTRO BEZERRA
3416 Ordinário 03-10-2016
R$ 880.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DO COMANDO ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DO COMANDO DA 12ª REGIÃO - TIRO DE GUERRA.
10
RODRIGO MORAES DAS CHAGAS
2750 Ordinário 01-08-2016
R$ 9,136.20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS P... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- SEMSA, CONFORME PREGÃO DE REGISTRO DE PREÇO 013/2016.
2
DECARES COMERCIO LTDA
3156 Ordinário 01-09-2016
R$ 39,863.56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS P... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº013.
27
WN COM. IMP E REP. LTDA
3417 Global 03-10-2016
R$ 19,171.89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS P... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº013/2016.
2
FLEX FARMA DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA
3418 Ordinário 03-10-2016
R$ 632.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO E CAPT... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO E CAPTAÇÃO HIDRICA Á ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDA NONATA DE OLIVEIRA.
10
ILDISON ROCHA DE OLIVEIRA
3419 Ordinário 03-10-2016
R$ 880.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NO GINASIO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NO GINASIO POLIESPORTIVO ROSIVAL RIBEIRO DA COSTA.
10
RUI DE SOUZA PEREIRA
3420 Ordinário 03-10-2016
R$ 880.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS EM ARBITRAGEM JUNTO A SECRETARIA MU... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS EM ARBITRAGEM JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - SEMEL.
10
ADRIANO JORGE PASSOS PENA
3421 Ordinário 03-10-2016
R$ 880.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILANCIA NO COMPLEXO POLIESPOR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILANCIA NO COMPLEXO POLIESPORTIVO ROSIVAL RIBEIRO DA COSTA.
10
PEDRO PINHEIRO BITENCOURT
3422 Ordinário 03-10-2016
R$ 880.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS VIGILANCIA NA COMPLEXO POLIESPORTIV... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS VIGILANCIA NA COMPLEXO POLIESPORTIVO SANTA LUZIA.
10
JOÃO PAULO CARMO DA SILVA
3423 Ordinário 03-10-2016
R$ 880.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DR. EDMUNDO JUAREZ,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
10
ALESSANDRO LOPES SOARES
3424 Ordinário 03-10-2016
R$ 500.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO CENTRO SOCI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO CENTRO SOCIAL DA COMUNIDADE DE ESPERANÇA - RIO MADEIRA.
10
VALDIVINO ABREU DE OLIVEIRA
3425 Ordinário 03-10-2016
R$ 880.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO AO POSTO D... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO AO POSTO DE SAÚDE LOURIVAL DIAS.
10
MARIA ROSA SENA PASSOS
3157 Ordinário 01-09-2016
R$ 14,554.80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2016.
10
R.S. VASCONCELOS ESTIVAS
3426 Ordinário 03-10-2016
R$ 632.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ARÉA DE L... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ARÉA DE LAZER DA COMUNIDADE DE PARANÁ DO SÃO JOÃO.
10
CARLOS ALBERTO DE SOUZA
3427 Ordinário 03-10-2016
R$ 888.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETAR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA- SEMINFRA.
10
ELIOZONILSON OLIVEIRA REATEQUE
3428 Ordinário 03-10-2016
R$ 888.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A SECR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA- SEMINFRA.
10
ADAMILTON DA SILVA BARROS
3429 Ordinário 03-10-2016
R$ 880.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DE PRÉDIOS P... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DE PRÉDIOS PUBLICOS MUNICIPIOS MUNICIPAIS.
10
FRANCISCO FERREIRA DELGADO
3430 Ordinário 03-10-2016
R$ 888.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETAR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA- SEMINFRA.
10
ROSIVALDO DO ESPIRITO SANTO BITENCOURT
Total: R$ 82.169.231,53