Det. Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
3431 Ordinário 03-10-2016
R$ 422.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA P... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL HAROLDO FERREIRA DA COSTA.
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MARIA DA GLORIA VASCONCELOS DA SILVA
3432 Ordinário 03-10-2016
R$ 1,200.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA FLUVIAL DA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA FLUVIAL DA AMBULANCHA NA COMUNIDADE CACHOEIRINHA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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JUCILEY DOS SANTOS CAMPOS
3433 Ordinário 03-10-2016
R$ 888.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA.
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TÁRCIO ANDRADE DE SÁ
3434 Ordinário 03-10-2016
R$ 888.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANCIA JUNTO A... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANCIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA- SEMINFRA.
10
RENER JORDÃO DAS CHAGAS
3435 Ordinário 03-10-2016
R$ 880.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA GRANJA MATR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA GRANJA MATRIZEIRA.
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ITHAMAR CARDOSO LIMA
3436 Ordinário 03-10-2016
R$ 880.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS A 12ª REGIÃO MILIT... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS A 12ª REGIÃO MILITAR - TIRO DE GUERRA EM MANICORÉ.
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BRUNO CASTRO BEZERRA
3437 Ordinário 03-10-2016
R$ 880.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DO COMANDO ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DO COMANDO DA 12ª REGIÃO - TIRO DE GUERRA.
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RODRIGO MORAES DAS CHAGAS
3438 Ordinário 03-10-2016
R$ 75,560.25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E SANEAMENTO BASICO DE R... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E SANEAMENTO BASICO DE RUAS A AVENIDAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº017/2016.
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MERILANNY DE FREITAS DA SILVA- ME
3439 Ordinário 03-10-2016
R$ 880.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E COMO COZINHE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E COMO COZINHEIRA NO COMANDO DA 12ª REGIÃO - TIRO DE GUERRA EM MANICORÉ.
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MARILZA SANTOS DE OLIVEIRA
3440 Ordinário 03-10-2016
R$ 880.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO ESTADIO E G... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO ESTADIO E GINASIO NA QUADRA DO BAIRRO MANICOREZINHO.
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MAURO MAR FERRAZ
3441 Ordinário 03-10-2016
R$ 880.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER.
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ADRIANA DE PAULA SENA VIRGOLINO
3442 Ordinário 03-10-2016
R$ 800.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS NA SEDE DESTE MUNICIPIO.
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AMANCIO BENTES BITENCOURT
3443 Ordinário 03-10-2016
R$ 2,632.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ZOOTECNIA, PARTE ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ZOOTECNIA, PARTE DE MANEJO DE AVES, RAÇÕES E EQUIPAMENTOS NA GRANJA MATRIZEIRA.
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DANIELLE LINS IANNUZZI
3444 Ordinário 03-10-2016
R$ 889.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA ORGANIZAÇÃO DE DO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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RENEY DE SÁ FERREIRA
3445 Ordinário 03-10-2016
R$ 888.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETAR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA- SEMINFRA.
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ANASTACIA COUTINHO PINTO
3446 Ordinário 03-10-2016
R$ 1,053.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE PRODUT... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE PRODUTOS AGRÍCOLAS DA COMUNIDADE DE PONTA DO CAMPO.
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PAULO MAGALHÃES DO NASCIMENTO
3447 Ordinário 03-10-2016
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES CONCERNE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES CONCERNENTES A DE AUXILIAR TECNICA ADMINISTRATIVO- SEMCULT.
10
DENILSON DE LIMA CORREA
3448 Ordinário 03-10-2016
R$ 1,424.33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM USO DO SISTEMA DE CONT... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM USO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE.
10
CL SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
3449 Ordinário 03-10-2016
R$ 6,940.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO MECANICA DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº028/2016.
10
S.A. DE SOUZA
3450 Ordinário 03-10-2016
R$ 1,200.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS COMO MOTORISTA FLUVIAL DA ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS COMO MOTORISTA FLUVIAL DA AMBULANCIA NA COMUNIDADE DE PONTA DO CAMPO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
10
EDSON IANE LEITE DA SILVA
Total: R$ 82.169.231,53