Det. Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
3544 Ordinário 01-11-2016
R$ 33,316.05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO- LOTE 0... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO- LOTE 01 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME O TERMO DE PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº007/2016.
10
J. C. DA ROCHA JUNIOR
3535 Ordinário 01-11-2016
R$ 950.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO NA DISTRIBUIÇÃO DE PANFLETOS NO ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO NA DISTRIBUIÇÃO DE PANFLETOS NO COMBATE A DENGUE E CHIKUNGUNYA NO BAIRRO SANTO ANTONIO.
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VANDELSON ALVES FERREIRA
3536 Ordinário 01-11-2016
R$ 950.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO NA DISTRIBUIÇÃO DE PANFLETOS NO ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO NA DISTRIBUIÇÃO DE PANFLETOS NO COMBATE A DENGUE E CHIKUNGUNYA NO BAIRRO SANTO ANTONIO.
10
MAQUIDONAL FRANÇA QUEIROZ JUNIOR
3537 Ordinário 01-11-2016
R$ 3,200.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE TERRAPLANAGEM DO DEPOS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE TERRAPLANAGEM DO DEPOSITO DE ENTULHOS ORGÂNICOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA.
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NEWTON CABRAL DE AZEVEDO FILHO
3548 Ordinário 01-11-2016
R$ 152.85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS FATURAS DO CONSUMO DE AGUA DE CASAS DESTI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS FATURAS DO CONSUMO DE AGUA DE CASAS DESTINADAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.
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SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA- SISAGUA
3538 Ordinário 01-11-2016
R$ 880.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E COMO COZINHE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E COMO COZINHEIRA NO COMANDO DA 12ª REGIÃO - TIRO DE GUERRA EM MANICORÉ.
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MARILZA SANTOS DE OLIVEIRA
3539 Ordinário 01-11-2016
R$ 19,300.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM GERENCIAMENTO E F... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2016.
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ANA PAULA DE LIMA PEREIRA - ME
3462 Ordinário 03-10-2016
R$ 3,160.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES CONCERNENT... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES CONCERNENTES A FUNÇÃO DE TECNICO EM ENGENHARIA CIVIL NAS OBRAS E CONSTRUÇÕES DESTA MUNICIPALIDADE.
10
LIVALDO ANTONIO HONORATO
3541 Ordinário 01-11-2016
R$ 956.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE DO MUNICIPIO DE MANICORÉ.
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WILFREM DOS SANTOS GOMES
3542 Ordinário 01-11-2016
R$ 5,970.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE BANDAS LOCAIS, DI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE BANDAS LOCAIS, DIVULGAÇÃO EM MIDIAS(PANFLETOS, BANNER,CARRO DE SOM E ETC)APRESENTADOR E SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER ESTE EVENTO CULTURAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº020/2016 - FESTAS DE CARATER CIVICO E CULTURAL.
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L. P. DE OLIVEIRA JÚNIOR - PEROTE PRODUÇÕES
3543 Ordinário 01-11-2016
R$ 1,500.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM FRETE DE CAÇAMBA BASCU... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM FRETE DE CAÇAMBA BASCULHANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DA SEMINFRA.
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TELMO ANDRADE DE SÁ
3534 Ordinário 01-11-2016
R$ 18,959.50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO- LOTE 0... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO- LOTE 01 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME O TERMO DE PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº007/2016.
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F. FERNANDES DA SILVA -ME
3545 Global 01-11-2016
R$ 14,668.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA INSTALAÇÃO DE AR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS SPLIT NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DOS BAIRROS DE SANTA LUZIA E SANTO ANTONIO NA CIDADE DE MANICORÉ.
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SIGMA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
3546 Ordinário 01-11-2016
R$ 21,960.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO MECANICA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO MECANICA DE MAQUINAS MARÍTIMAS DA MUNICIPALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº023/2016.
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L. DOS S. AZEVEDO ME
3547 Ordinário 01-11-2016
R$ 1,790.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO 3º TERMO ADITIVO DE PRAZO D... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO 3º TERMO ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 062/2016 NOS JORNAIS DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS.
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CLASS PUBLICIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL
3549 Ordinário 01-11-2016
R$ 153.37
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS FATURAS DO CONSUMO DE AGUA DE CASAS DESTI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS FATURAS DO CONSUMO DE AGUA DE CASAS DESTINADAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.
10
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA- SISAGUA
3550 Ordinário 01-11-2016
R$ 1,130.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO DA TOMA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO DA TOMADA DE PREÇO N 011/2016 NO JORNAL DIÁRIO DO AMAZONAS.
10
CLASS PUBLICIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL
3551 Ordinário 01-11-2016
R$ 880.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL EMILIANO FERREIRA LOPES.
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ANTONIO RISSO MARQUES DA SILVA
3552 Ordinário 01-11-2016
R$ 4,176.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORECIMENTO DE DOCES, ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORECIMENTO DE DOCES, LANCHES E SALGADOS, CORFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº025/2016.
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NEISON R. DA COSTA - ME
3553 Ordinário 01-11-2016
R$ 20,009.55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS LOTE 02, ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS LOTE 02, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.
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C. R. DE CASTRO EIRELI- ME
Total: R$ 82.169.231,53