Ações Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
674 Ordinário 01-02-2018
R$ 8,786.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO SALARIAL DA SEMEL- CON... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO SALARIAL DA SEMEL- CONTRATOS, CONCERNENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018
806
FOPAG - SEMEL CONTRATO
675 Ordinário 01-02-2018
R$ 26,116.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO SALARIAL - SEMSA COMIS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO SALARIAL - SEMSA COMISSIONADO, MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.
102
FOPAG - SEMSA COMISSIONADOS
676 Ordinário 01-02-2018
R$ 9,414.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO SALARIAL - SEMSA COMIS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO SALARIAL - SEMSA COMISSIONADO, MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.
102
FOPAG - SEMSA COMISSIONADOS
677 Ordinário 01-02-2018
R$ 1,380.00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A VENDA DE DERIVADOS DE PETROLEO - LOTE 01, DES... mais
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A VENDA DE DERIVADOS DE PETROLEO - LOTE 01, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS - SISÁGUA, CONFORME TERMO DE PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 009/2017.
806
EDUARDO A DE VASCONCELOS
678 Ordinário 01-02-2018
R$ 6,024.17
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTIN... mais
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - 1° REPASSE, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2018.
80
LUIS CARLOS PERIN
679 Ordinário 01-02-2018
R$ 6,701.00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINAD... mais
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PANAE 1° REPASSE, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO N° 003/2018.
80
IRMAOS COSTA GOMES LTDA
680 Ordinário 01-02-2018
R$ 7,763.84
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINAD... mais
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PANAE 1° REPASSE, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO N° 003/2018.
80
ARISTIDES PIO ROLIM NOBRE - ME
681 Ordinário 01-02-2018
R$ 2,002.00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINAD... mais
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PANAE 1° REPASSE, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO N° 003/2018.
80
R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
682 Ordinário 01-02-2018
R$ 271.00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINAD... mais
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PANAE 1° REPASSE, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO N° 003/2018.
101
LUIS CARLOS PERIN
683 Ordinário 01-02-2018
R$ 555.00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINAD... mais
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PANAE 1° REPASSE, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO N° 003/2018.
101
R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
684 Ordinário 01-02-2018
R$ 2,335.00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE LOT... mais
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO N° 11/2017.
101
L F DOS SANTOS EIRELI EPP
685 Ordinário 01-02-2018
R$ 7,555.80
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - LO... mais
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - LOTE 01/MATERIAL DE ACABAMENTO E FERRAGEM, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO/SISAGUA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº012/2017.
806
J.M.V.LINS
687 Ordinário 01-02-2018
R$ 3,068.63
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - LO... mais
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - LOTE 01/MATERIAL DE ACABAMENTO E FERRAGEM, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO/SEMEL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/REGISTRO DE PREÇO N° 012/2017.
806
J.M.V.LINS
688 Ordinário 01-02-2018
R$ 6,700.50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE LOTE ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMED, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº011/2017.
101
L F DOS SANTOS EIRELI EPP
689 Ordinário 01-02-2018
R$ 5,848.40
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - LO... mais
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - LOTE 01/MATERIAL DE ACABAMENTO E FERRAGEM, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO/SEMINFRI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/REGISTRO DE PREÇO N° 012/2017.
806
J.M.V.LINS
690 Ordinário 01-02-2018
R$ 1,780.00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM IMPRESSORA EPSON L120, D... mais
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM IMPRESSORA EPSON L120, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED.
101
C. R. DE B. CASTRO EIRELLI - ME
711 Ordinário 19-02-2018
R$ 5,493.74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS,PARA ACOMPANHAMENTO DAS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS,PARA ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A ABERTURA DAS EMENDAS PARLAMENTARES, JUNTO AOS PARLAMENTARES DO ESTADO DO AMAZONAS EM 19/02/2018 - ABERTURA DO SISTEMA PARA INDICAÇÃO DAS EMENDAS PARLAMENTARES EM: 28/02/2018 - PRAZO FINAL PARA APRESENTAÇÃO DAS EMENDAS, PERÍODO DE 21/01 A 26/02/2018 EM BRASILIA - DF, ATENDENDO A DETERMINAÇÃO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM Nº 010 DE 19/02/2018.
806
MANUEL SEBASTIÃO P.DE MEDEIROS
692 Global 01-02-2018
R$ 6,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A TRAV. 07 DE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A TRAV. 07 DE SETEMBRO, Nº275 A- CENTRO, NA CIDADE DE MANICORÉ, ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE MEDICAMENTOS- SEMSA, CONFORME CONTRATO Nº015/2018.
102
FRANCISCO CHAGAS DOS SANTOS FILHO
693 Ordinário 01-02-2018
R$ 3,500.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO EQUIPA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO EQUIPAMENTOS NX MARC: HP PARA FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE MAMOGRAFIA RAIO X DIGITA.
102
DIEGO ARAUJO MATOS 85821276268
703 Ordinário 01-02-2018
R$ 2,499.00
VALOR QUE SE EMPENHA A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE.
806
CLASS PUBLICIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL
Total: R$ 69.043.653,48