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Processo Emissão Vencimento Recursos Valor Anulado Pagamento Desconto Liq.Pago Conta Descrição Origem da Despesa
139 11/03/2019 11/03/2019 0100 14.049,43 0,00 11/03/2019 0,00 14.049,43 47157 PAGAMENTO DE RETENÇÃO EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE VENCIMENTOS SALARIAIS DE PESSOAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. EMPRESTIMO CAIXA ECON. PREFEITURA
140 11/03/2019 11/03/2019 0100 21.703,23 0,00 11/03/2019 0,00 21.703,23 47157 PAGAMENTO DE RETENÇÃO EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE VENCIMENTOS SALARIAIS DE PESSOAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. EMPRESTIMO CAIXA ECON. PREFEITURA
141 11/03/2019 11/03/2019 0100 10.395,83 0,00 11/03/2019 0,00 10.395,83 47157 PAGAMENTO DE RETENÇÃO EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE VENCIMENTOS SALARIAIS DE PESSOAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. EMPRESTIMO CAIXA ECON. PREFEITURA
142 11/03/2019 11/03/2019 0100 3.511,11 0,00 11/03/2019 0,00 3.511,11 47157 PAGAMENTO DE RETENÇÃO EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE VENCIMENTOS SALARIAIS DE PESSOAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. EMPRESTIMO CAIXA ECON. PREFEITURA
143 11/03/2019 11/03/2019 0100 591,03 0,00 11/03/2019 0,00 591,03 47157 PAGAMENTO DE RETENÇÃO EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE VENCIMENTOS SALARIAIS DE PESSOAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. EMPRESTIMO CAIXA ECON. PREFEITURA
153 11/03/2019 11/03/2019 0100 885,00 0,00 11/03/2019 0,00 885,00 54132 PAGAMENTO DE RETENÇÃO AMAZONAS MED CLIN EM FOLHA DE VENCIMENTOS SALARIAIS DE PESSOAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. MED CLIN - PREFEITURA GERAL
134 11/03/2019 11/03/2019 0806 300,08 0,00 11/03/2019 0,00 300,08 46524 PAGAMENTO DE RETENÇÃO ITAVIDA EM FOLHA DE VENCIMENTOS SALARIAIS DE PESSOAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. ITAVIDA/PREFEITURA
133 11/03/2019 11/03/2019 0100 25,00 0,00 11/03/2019 0,00 25,00 54132 PAGAMENTO DE RETENÇÃO AMAZONAS MED CLIN EM FOLHA DE VENCIMENTOS SALARIAIS DE PESSOAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. MED CLIN - PREFEITURA GERAL
132 11/03/2019 11/03/2019 0100 90,00 0,00 11/03/2019 0,00 90,00 54132 PAGAMENTO DE RETENÇÃO AMAZONAS MED CLIN EM FOLHA DE VENCIMENTOS SALARIAIS DE PESSOAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. MED CLIN - PREFEITURA GERAL
127 11/03/2019 11/03/2019 0806 762,92 0,00 11/03/2019 0,00 70,00 41576 PAGAMENTO DE RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIAS SOBRE FOLHA DE VENCIMENTOS SALARIAIS DE PESSOAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. PENSAO ALIMENTICIA
127 11/03/2019 11/03/2019 0806 762,92 0,00 11/03/2019 0,00 80,00 41576 PAGAMENTO DE RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIAS SOBRE FOLHA DE VENCIMENTOS SALARIAIS DE PESSOAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. PENSAO ALIMENTICIA
127 11/03/2019 11/03/2019 0806 762,92 0,00 11/03/2019 0,00 352,92 41576 PAGAMENTO DE RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIAS SOBRE FOLHA DE VENCIMENTOS SALARIAIS DE PESSOAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. PENSAO ALIMENTICIA
127 11/03/2019 11/03/2019 0806 762,92 0,00 11/03/2019 0,00 200,00 41576 PAGAMENTO DE RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIAS SOBRE FOLHA DE VENCIMENTOS SALARIAIS DE PESSOAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. PENSAO ALIMENTICIA
127 11/03/2019 11/03/2019 0806 762,92 0,00 11/03/2019 0,00 60,00 41576 PAGAMENTO DE RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIAS SOBRE FOLHA DE VENCIMENTOS SALARIAIS DE PESSOAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. PENSAO ALIMENTICIA
128 11/03/2019 11/03/2019 0100 50,00 0,00 11/03/2019 0,00 50,00 54132 PAGAMENTO DE RETENÇÃO AMAZONAS MED CLIN EM FOLHA DE VENCIMENTOS SALARIAIS DE PESSOAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. MED CLIN - PREFEITURA GERAL
129 11/03/2019 11/03/2019 0100 655,00 0,00 11/03/2019 0,00 655,00 54132 PAGAMENTO DE RETENÇÃO AMAZONAS MED CLIN EM FOLHA DE VENCIMENTOS SALARIAIS DE PESSOAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. MED CLIN - PREFEITURA GERAL
130 11/03/2019 11/03/2019 0100 340,00 0,00 11/03/2019 0,00 340,00 54132 PAGAMENTO DE RETENÇÃO AMAZONAS MED CLIN EM FOLHA DE VENCIMENTOS SALARIAIS DE PESSOAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. MED CLIN - PREFEITURA GERAL
131 11/03/2019 11/03/2019 0100 170,00 0,00 11/03/2019 0,00 170,00 54132 PAGAMENTO DE RETENÇÃO AMAZONAS MED CLIN EM FOLHA DE VENCIMENTOS SALARIAIS DE PESSOAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. MED CLIN - PREFEITURA GERAL
105 08/03/2019 08/03/2019 0100 4.888,10 0,00 08/03/2019 0,00 4.888,10 46544 PAGAMENTO DE RETENÇÃO INSS SOBRE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA PREV. SOCIAL - INSS/PREST. SERVIÇOS
144 07/03/2019 07/03/2019 0100 2.201,04 0,00 07/03/2019 0,00 2.201,04 46544 PAGAMENTO DE RETENÇÃO INSS SOBRE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA - 100786 PREV. SOCIAL - INSS/PREST. SERVIÇOS