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Processo Emissão Vencimento Recursos Valor Anulado Pagamento Desconto Liq.Pago Conta Descrição Origem da Despesa
40 09/01/2019 09/01/2019 0100 4.246,97 0,00 09/01/2019 0,00 294,00 41576 PAGAMENTO DE RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA EM FOLHA DE VENCIMENTOS SALARIAIS DE PESSOAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. PENSAO ALIMENTICIA
40 09/01/2019 09/01/2019 0100 4.246,97 0,00 09/01/2019 0,00 953,82 41576 PAGAMENTO DE RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA EM FOLHA DE VENCIMENTOS SALARIAIS DE PESSOAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. PENSAO ALIMENTICIA
40 09/01/2019 09/01/2019 0100 4.246,97 0,00 09/01/2019 0,00 203,79 41576 PAGAMENTO DE RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA EM FOLHA DE VENCIMENTOS SALARIAIS DE PESSOAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. PENSAO ALIMENTICIA
40 09/01/2019 09/01/2019 0100 4.246,97 0,00 09/01/2019 0,00 203,79 41576 PAGAMENTO DE RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA EM FOLHA DE VENCIMENTOS SALARIAIS DE PESSOAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. PENSAO ALIMENTICIA
40 09/01/2019 09/01/2019 0100 4.246,97 0,00 09/01/2019 0,00 300,00 41576 PAGAMENTO DE RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA EM FOLHA DE VENCIMENTOS SALARIAIS DE PESSOAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. PENSAO ALIMENTICIA
40 09/01/2019 09/01/2019 0100 4.246,97 0,00 09/01/2019 0,00 381,60 41576 PAGAMENTO DE RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA EM FOLHA DE VENCIMENTOS SALARIAIS DE PESSOAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. PENSAO ALIMENTICIA
40 09/01/2019 09/01/2019 0100 4.246,97 0,00 09/01/2019 0,00 274,27 41576 PAGAMENTO DE RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA EM FOLHA DE VENCIMENTOS SALARIAIS DE PESSOAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. PENSAO ALIMENTICIA
38 08/01/2019 08/01/2019 0100 28.067,94 0,00 08/01/2019 0,00 2.824,57 46544 PAGAMENTO DE INSS SOBRE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA PREV. SOCIAL - INSS/PREST. SERVIÇOS
38 08/01/2019 08/01/2019 0100 28.067,94 0,00 08/01/2019 0,00 2.802,06 46544 PAGAMENTO DE INSS SOBRE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA PREV. SOCIAL - INSS/PREST. SERVIÇOS
38 08/01/2019 08/01/2019 0100 28.067,94 0,00 08/01/2019 0,00 2.869,18 46544 PAGAMENTO DE INSS SOBRE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA PREV. SOCIAL - INSS/PREST. SERVIÇOS
38 08/01/2019 08/01/2019 0100 28.067,94 0,00 08/01/2019 0,00 2.890,86 46544 PAGAMENTO DE INSS SOBRE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA PREV. SOCIAL - INSS/PREST. SERVIÇOS
38 08/01/2019 08/01/2019 0100 28.067,94 0,00 08/01/2019 0,00 2.878,87 46544 PAGAMENTO DE INSS SOBRE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA PREV. SOCIAL - INSS/PREST. SERVIÇOS
38 08/01/2019 08/01/2019 0100 28.067,94 0,00 08/01/2019 0,00 2.938,98 46544 PAGAMENTO DE INSS SOBRE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA PREV. SOCIAL - INSS/PREST. SERVIÇOS
38 08/01/2019 08/01/2019 0100 28.067,94 0,00 08/01/2019 0,00 2.961,90 46544 PAGAMENTO DE INSS SOBRE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA PREV. SOCIAL - INSS/PREST. SERVIÇOS
38 08/01/2019 08/01/2019 0100 28.067,94 0,00 08/01/2019 0,00 2.847,70 46544 PAGAMENTO DE INSS SOBRE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA PREV. SOCIAL - INSS/PREST. SERVIÇOS
38 08/01/2019 08/01/2019 0100 28.067,94 0,00 08/01/2019 0,00 2.985,86 46544 PAGAMENTO DE INSS SOBRE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA PREV. SOCIAL - INSS/PREST. SERVIÇOS
38 08/01/2019 08/01/2019 0100 28.067,94 0,00 08/01/2019 0,00 2.067,96 46544 PAGAMENTO DE INSS SOBRE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA PREV. SOCIAL - INSS/PREST. SERVIÇOS